老师好,去年计提工资一笔分录的科目写错了借:应付职工薪酬-工资 主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 (借的第一笔应该写管理费用-工资的)现在跨年了应该如何调整?

LY🍋
于2025-03-18 15:58 发布 433次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-03-18 15:59
你好,你可以借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬
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当月有收入的可以这么做的。
2022-03-11 10:39:27
可以的,没有问题的。
2019-03-26 14:28:16
你好是的是保安保洁这些人员的工资
对的是的,是这么做的。
2022-03-17 07:44:22
是的,您说的是正确的。只是计提工资和社保,建议分开来做,因为涉及两个明细科目。
2019-03-05 14:32:39
不能。因为计提时,只要贷方固定到应付职工薪酬,借方可以是主营业务成本,也可以是工程施工-劳务成本,比如企业按照相关法律,一般是按照当期支出了多少计提,从而决定借方是主营业务成本还是工程施工-劳务成本,所以计提时不能借方直接贷入主营业务成本的。
2023-02-21 19:35:31
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