公司股东向公司借款20万,如果每个月收1000利息,我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答
老师你好,我们是一般纳税人公司,如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好,供应商给A公司开票200万走账的,现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险,核心要点如下: 无真实业务开票属于虚开增值税发票,涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转,与发票流不一致,触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点,法人需担责。 答
半路拉手,新建账从 1 月开始,结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ? 答

申报2017年年报,需要补交所得税,怎么做账
答: 1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
酒店个体户需要交2017年的个人所得税年报表,怎么申报,新手
答: 需要的,进入地税或者国税系统申报点击对应的申报报,按上面需要申报的内容申报. 填报的数据也是你们做账的资产负债表 利润表的上的数据
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
2017年7.8月虚报了工资,现在要更正申报个税,和企业所得税,2017年10月季报的更正申报补缴的企业所得29000,扣款在2019年4月扣的,那企业所得的分录是补做在2019年?补计提借企业所得,贷应交税费–企业所得,借应交税费–企业所得,贷银行存款吗?补计提的分录是补在2017年,还是在2019年呢?
答: 2019年哦




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點、 追问
2018-06-11 16:39
宋生老师 解答
2018-06-11 16:40
點、 追问
2018-06-11 16:48
宋生老师 解答
2018-06-11 16:49