我今年五月补了去年的销售收入,和今年前三个月的销售收入,补缴了税费,我5月补开了发票,然后做会计分录的时候,我先分别红冲了一笔去年的销售收入的凭证,和今年前三月中的一笔凭证,然后把补的销售收入做进去了。结转未交税金的时候,我还是分开来结转的,这样子合适吗?

于2018-06-11 15:06 发布 968次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好!最好分开来做
2018-06-11 15:21:51
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
这个月已经 补签了购销合同
2016-12-01 16:02:54
您好,开具发票的分录,借:相关科目,贷:以前年度损益调整,应交税费-应交增值税-销项。
2018-05-28 20:27:16
建议你把这个以前年度损益调整改成主营业务收入。
2023-06-21 10:58:32
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