送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-11 11:01

给开具发票了吗?

kj_II3AaTxJBejo 追问

2018-06-11 11:16

没有啊,如果不摊在每月,年底一次入账进费用,数额太大了。

张艳老师 解答

2018-06-11 11:22

那就每个月做,借:管理费用--房租费  贷:应付账款 
要每个月先预提出来,不要年底一次进费用。 
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。

kj_II3AaTxJBejo 追问

2018-06-11 11:34

请问老师,做这笔分录,后面还附什么凭证说明吗,谢谢

张艳老师 解答

2018-06-11 11:35

不用附凭证了,也没有发票可以附啊。等实际收到发票后,再将复印件附在后面。

kj_II3AaTxJBejo 追问

2018-06-11 11:51

税务局方面有什么要求吗?

张艳老师 解答

2018-06-11 11:59

要在所得税汇算清缴前取得发票,否则要做纳税调增处理的。

kj_II3AaTxJBejo 追问

2018-06-11 12:04

好的,谢谢老师!

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相关问题讨论
给开具发票了吗?
2018-06-11 11:01:18
你好,做预付款就可以的,一年及一年以内的用预付,借预付贷银存 按月摊销借费用成本相关科目贷预付
2018-10-02 21:21:54
借;制造费用 贷;管理费用 做这个调整分录 需要分摊开始就应当计入待摊费用 借;待摊费用 贷;银行存款等科目 借;制造费用 贷;待摊费用
2017-10-25 17:25:48
借:制造费用贷:待摊费用;付款时候借:预付账款贷:银行存款,发票:借:待摊费用贷:预付账款
2018-01-17 09:11:39
你好,对的,是的,按月做账。
2023-04-06 16:31:58
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