支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

工程上暂估成本入账,怎么做会计分录,收到发票怎么做会计分录
答: 你好 暂估入库 借;工程施工——合同成本 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;工程施工——合同成本 根据发票入账 借;工程施工——合同成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
您好,退回上年度个税怎么做账会计分录
答: 借:银行存款 贷:应交税费—应交个人所得税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请教老师:2018年暂估成本会计分录是:借工程施工贷预付账款-分包,那我2019年分包开发票我要冲2018年暂估成本会计分录怎么做呢?我这怎么也做不平
答: 要冲,你直接做相反的分录就是了。


小虹虹 追问
2018-06-11 11:21
邹老师 解答
2018-06-11 11:21