送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-09 16:26

你好
暂估
借,原材料等一暂估
贷,应付账款一暂估
下月初做负数分录冲回,发票到了,按正常发票入账

快到期了 追问

2020-07-09 16:58

老师以前会计做的会计分录              借,主营业务成本                                贷,应付账款暂估      我这个月可以直接冲   借应付账款暂估  贷银行存款吗,

立红老师 解答

2020-07-09 17:02

你好,可以,是可以的。

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