老师,公司目前采购是本月的采购下个月才开票,本月账上先做暂估入库,次月发票来了再冲暂估,发票数量和金额和暂估的一样一样时,我们冲暂是做手工凭证,因为库存商品一借一贷不影响库存情况,但如果暂估和发票不一样影响库存情况时,我们怎么操作呢?

骆旭燕
于2025-03-07 09:22 发布 219次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-03-07 09:25
先红冲一个入库的再做一个发票入库的
相关问题讨论
您好,一般业务模块是按照对方的发货单和合同入账,不存在差异。如果像你说的有差异就相应的做调整:原数量及单价少的补上、原数量及单价多的入负数红冲
2025-03-07 09:30:51
先红冲一个入库的再做一个发票入库的
2025-03-07 09:25:00
你好; 计入周转材料 -低值易耗品去核算。 领用计入 成本或者费用去
2022-01-10 14:57:50
需要有,没有送货单么?你这个实际有,没有开,你这个发票有问题,税局追究话有罚款的,结转成本,你们公司没有送货单和销售单么?根据这个去结转成本
2019-12-14 08:05:46
红字更正即可,或者调整数量
2017-03-21 09:57:21
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