老师,一套账的公司,为保证进销存一致,采购没发票的先暂估入库,但销售如果部分本月没开票到下月才开,本月怎么处理呢

骆旭燕
于2025-03-04 12:58 发布 85次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-03-04 12:58
同学,你好
本月可以做无票收入
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同学,你好
本月可以做无票收入
2025-03-04 12:58:41
借应收账款
贷主营业务收入,应交税费、应交增值税销项无票收入。
2025-03-04 13:00:53
先红冲一个入库的再做一个发票入库的
2025-03-07 09:25:00
您好,一般业务模块是按照对方的发货单和合同入账,不存在差异。如果像你说的有差异就相应的做调整:原数量及单价少的补上、原数量及单价多的入负数红冲
2025-03-07 09:30:51
你好,先冲销暂估,然后根据发票做购进
对已经结转的成本做相应调整
若暂估入库的成本多于下月发票购入的成本价
做这个分录调整借;库存商品 贷;主营业务成本 (金额是正数)
2017-11-05 21:02:06
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2025-03-04 12:59
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2025-03-04 13:14