公司17年12月购买了一批材料,当时未收到发票,所以做账的时候先做了暂估入账,分录为图一所示,现18年5月收到了对方开过来的发票,该如何做分录?
古渣渣
于2018-06-07 10:44 发布 749次浏览

- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

红冲重做即可 。
2018-06-07 10:46:02

之前借管理费用贷其他应付款吗?
2021-05-17 12:16:35

借:库存商品
贷:实收资本
2019-07-07 10:55:52

你好,按照你现在知道金额入账即可
2019-06-05 18:50:12

你好,暂估的你做了,销售出去喝其他正常的一样做就好,开票销售:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额, 结转成本按照正常购入一样方法转就好。
2018-05-25 15:25:50
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