提示有问题,这个459.69看余额表哪个数?或者说看其 问
查余额表应交税费 - 印花税贷方余额 459.69,调平报表勾稽关系即可 答
收到赞助的一台打印机,如何入账?之后是不是不需要 问
同学,你好 借:固定资产 贷:营业外收入 要折旧 答
朋友想用我的会计初级职称去办理代理记账许可证, 问
你好,你是对应岗位职工,就要承担对应岗位的职责风险。比如某个项目是以你名义做的,那你就要承担这个项目带来的风险。 答
老师,怎么做不抵扣勾选在税务平台中 问
同学,你好 【我要办税】→【税务数字账户】→【发票勾选确认】→【不抵扣勾选】。 答
老师汽车检测站一般纳税人,无论开普票还是开专票 问
你好,不对的!我们只能开具6% 答


老师,我问一下,计提费用我取得发票如何处理?比例我1月份的水电气费,1月结束时,这个费用还没有出来,我就根据以往消费进行预估后计提,然后贷方列入应付账款,当消费金额出来后,我支付水电气费,冲应付账款,下银行账,取得水电气费发票,那这个发票我应该附在计提费用那个凭证后面,还是附在支付应付款这张凭证后面呢?按理,列入费用时就应该要有发票,但那时发票还没有出来。
答: 你好,同学,收到发票时可以先红冲暂估的费用凭证,然后按发票金额再录入凭证,发票直接放到后做的凭证后面就可以。
老师,公司都是先付款后取票,付款时借应付贷银行,一般在下个月或者下下个月取得发票,用在付款当月计提费用吗,还是直接在取得发票的时候再计入费用也行
答: 直接在取得发票的时候再计入费用也行的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提费用时 借:管理费用 贷:其他应付款 付款时 借:预付账款 贷:银行存款 有发票时 借:预付账款 贷:其他应付款 这样吗?
答: 同学你好 对的 是这样的
计提费用时 借:管理费用 贷:其他应付款 付款时 借:预付账款 贷:银行存款 有发票时 借:预付账款 贷:其他应付款 那我之前计提费用时 贷的是 应付账款 需要冲掉重新再做吗
你好,a公司属于制造业一般纳税人,公司账户上发生的银行手续费和贷款利息支出,暂时未取得银行开具的发票,那么a公司做会计分录的时候,把银行挂账计入应付账款还是其它应付款?
先支付费用类款项,后收到专票,会计分录如何?如果不是在同月取得专票,又如何?如果取得的是普票,会计分录如何?根据银行回单做外账,是否可以,做账是否得计提,如发工资









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