送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-06-04 21:45

借:管理费用--办公费950,贷:其他应收款950

小丑鱼 追问

2018-06-04 21:54

老师,那进项税不做任何操作吗

袁老师 解答

2018-06-05 07:26

是的啊,可以抵扣进项税,不过只能抵扣950里面的

小丑鱼 追问

2018-06-05 07:31

老师,那认证的时候是认证1000的发票,抵的话是抵950的进项,那 
剩余的进项是做进项转出吗

袁老师 解答

2018-06-05 07:36

是的啊

小丑鱼 追问

2018-06-05 07:38

是不是这样做:借:管理费用818.97  应交税费应交增值税进131.03  其他应收款50 贷:银行存款1000

袁老师 解答

2018-06-05 07:40

是的啊

小丑鱼 追问

2018-06-05 08:01

老师,这样怎么体现进项税额 
转出呢

袁老师 解答

2018-06-05 08:03

没有计入就是转出了啊

小丑鱼 追问

2018-06-05 08:04

哦,这样的是吧!好的,谢谢 
老师的耐心解答

袁老师 解答

2018-06-05 08:06

不客气

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借:管理费用--办公费950,贷:其他应收款950
2018-06-04 21:45:44
借预付账款贷、银行存款借库存商品贷、预付账款提现。
2021-12-30 17:23:18
你好这个积分红包以后都能换成钱吧
2018-11-09 12:52:19
按1000元入账抵扣吧,多余的做进项转出吧
2017-09-22 14:35:07
借款时可以用借据管理,先不记账,报销时再记账。 也可以借款时登记备用金,报销时冲减备用金并退回差额。
2017-03-27 06:24:04
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