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小丑鱼
于2018-06-04 21:45 发布 1874次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-04 21:45
借:管理费用--办公费950,贷:其他应收款950
小丑鱼 追问
2018-06-04 21:54
老师,那进项税不做任何操作吗
袁老师 解答
2018-06-05 07:26
是的啊,可以抵扣进项税,不过只能抵扣950里面的
2018-06-05 07:31
老师,那认证的时候是认证1000的发票,抵的话是抵950的进项,那 剩余的进项是做进项转出吗
2018-06-05 07:36
是的啊
2018-06-05 07:38
是不是这样做:借:管理费用818.97 应交税费应交增值税进131.03 其他应收款50 贷:银行存款1000
2018-06-05 07:40
2018-06-05 08:01
老师,这样怎么体现进项税额 转出呢
2018-06-05 08:03
没有计入就是转出了啊
2018-06-05 08:04
哦,这样的是吧!好的,谢谢 老师的耐心解答
2018-06-05 08:06
不客气
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袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2018-06-04 21:54
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2018-06-05 07:26
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