送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-24 17:09

你好  
借支  借;其他应收款   贷;库存现金  1000
报销 借;库存现金 200  管理费用——办公费  800    贷;其他应收款  1000

来自星星的你 追问

2018-06-24 17:13

这样做对吗?1、借:其他应收1000 贷:现金1000 2、还款 借:现金1000 贷: 其他应收1000 3、借:管理费用800 贷:现金800,老师这样做对?有没有问题?<br><br>

邹老师 解答

2018-06-24 17:17

你好,需要按我上面两步处理
而不是分三步来处理的
因为没有你第二步的偿还1000的业务发生

来自星星的你 追问

2018-06-24 17:18

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2018-06-24 17:18

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

来自星星的你 追问

2018-06-24 17:36

老师,会计是分你说的两步处理,那出纳呢?出纳怎么处理呢?

邹老师 解答

2018-06-24 17:37

你好
第一笔分录登记贷方减少1000,第二笔登记借方200就可以了

来自星星的你 追问

2018-06-24 17:45

明细呢,现在出纳就是按我刚写分录的那三部处理的?他这样处理有问题吗?

邹老师 解答

2018-06-24 19:21

你好,你出纳只需要登记库存现金日记账,不涉及明细的问题
借支 借;其他应收款     贷;库存现金 1000    登记贷方减少1000  
报销 借;库存现金 200     管理费用——办公费 800    贷;其他应收款 1000        登记借方200

来自星星的你 追问

2018-06-24 20:32

我是说出纳提供单据给会计做账,他的那个单据应该怎么写,他根据文员的采购申请单,填写借支单填写现金支付单,还款的时候根据报销发票单据销账,对吗?那剩余的那200填写什么单据

邹老师 解答

2018-06-24 21:00

你好,200在费用报销单会载明退回多少款项的

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