送心意

楠楠老师

职称中级会计师

2018-06-02 11:41

 收到商品,对方没开票,月底暂估入库。 
  编制的会计分录为: 
  借:库存商品 
  贷:应付账款--暂估款

阿童木 追问

2018-06-02 11:46

那开票回来后如何处理

楠楠老师 解答

2018-06-03 13:17

收到发票后的处理: 
  先冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录: 
  借:库存商品 
  贷:应付账款--暂估款 
  取得发票后,编制正式入帐分录: 
  借:库存商品 
  借:应交税金--应交增值税(进项税额) 
  贷:应付账款-- 某某公司 等

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相关问题讨论
 收到商品,对方没开票,月底暂估入库。   编制的会计分录为:   借:库存商品   贷:应付账款--暂估款
2018-06-02 11:41:42
您好!后面这种方法更规范一点
2019-03-15 14:17:55
你好!可以这样处理的
2021-10-18 17:19:25
你好,可以的,没问题,
2020-04-03 22:11:47
借应付帐款贷库存商品 然后做发票的 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付帐款
2022-02-06 10:57:10
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