老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

我公司购原料有问题对对方扣款200元,原料已领用,对方开据发票时以折扣体现了200元,这200元如何入帐?
答: 您应该按发票的金额重新登记凭证,并将之前暂估的分录予以冲销掉。
内帐中,实际入库原材料是1000元,收到发票金额是1000元,但实际付款是800元,还有200元让对方开了现金收据(实际是少付了200元给对方),这个在内帐中怎么处理呢?
答: 您好,分录,借;原材料,1000元,贷:现金或者银行存款800元,现金200元(或者现金收据不入账,财务费用-现金折扣200元)。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师请教个问题,销售货物200元,三流一致的原则就是销售方开出200元的发票,购物方打入我账户200元对吗
答: 你好 是的 是这样的。





粤公网安备 44030502000945号


