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企业内部控制制度设计
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企业内部控制制度设计
《企业内部控制制度设计》是朱荣恩,2005-6图书作品
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为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
陈诗晗老师
注册会计师,中级会计师,专家顾问
答案:
你好,同学,影响的,这不属于机械性不负责的工作
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问
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
朱飞飞老师
中级会计师
答案:
C选项C错误:针对非财务报告内部控制,注册会计师对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。
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问
企业内部控制制度对企业有什么用处
李老师2
中级会计师,初级会计师,CMA
答案:
企业内部控制制度是企业经营过程中重要的一环,它可以有效地管理企业的资源、维护企业的财务安全。企业的内部控制制度包括企业的组织结构、经营流程、内部审计、风险管理等,可以有效地防范、预防和控制企业可能遭受的不良影响。 例如,企业可以通过制定预算管理组织和流程来有效管理财务,防止员工违反公司规定或滥用资金;定期进行内部审计是企业实施内部控制的有效途径,可以帮助企业及时发现经营中存在的问题并及时采取措施;严格实施风险管理有助于减少企业风险,防止企业陷入恶性循环。 总而言之,企业内部控制制度具有重要作用,有助于企业全面控制经营风险,提升企业经营效率和经济效益,保护企业合法权益。
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问
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
李老师2
中级会计师,初级会计师,CMA
答案:
2023年4月6号-28号是注册会计师报名时间,2023年6月15日-6月30日是缴费时间,2023年8月25日-8月27日是考试时间,领取成绩书的预计时间是2024年11月。由此可见,注册会计师的报考步骤需要报名、缴费、参加考试和领取成绩书等多个环节。拓展知识:注册会计师考试具有严格的难度,考生有责任对自己的学习状态进行分析,找出自己的不足之处,合理安排学习计划,坚持自律,并争取在考前充分把握自身的学习水平。
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