送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-02-20 20:00

企业内部控制制度是企业经营过程中重要的一环,它可以有效地管理企业的资源、维护企业的财务安全。企业的内部控制制度包括企业的组织结构、经营流程、内部审计、风险管理等,可以有效地防范、预防和控制企业可能遭受的不良影响。 
 
例如,企业可以通过制定预算管理组织和流程来有效管理财务,防止员工违反公司规定或滥用资金;定期进行内部审计是企业实施内部控制的有效途径,可以帮助企业及时发现经营中存在的问题并及时采取措施;严格实施风险管理有助于减少企业风险,防止企业陷入恶性循环。 
 
总而言之,企业内部控制制度具有重要作用,有助于企业全面控制经营风险,提升企业经营效率和经济效益,保护企业合法权益。

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企业内部控制制度是企业经营过程中重要的一环,它可以有效地管理企业的资源、维护企业的财务安全。企业的内部控制制度包括企业的组织结构、经营流程、内部审计、风险管理等,可以有效地防范、预防和控制企业可能遭受的不良影响。 例如,企业可以通过制定预算管理组织和流程来有效管理财务,防止员工违反公司规定或滥用资金;定期进行内部审计是企业实施内部控制的有效途径,可以帮助企业及时发现经营中存在的问题并及时采取措施;严格实施风险管理有助于减少企业风险,防止企业陷入恶性循环。 总而言之,企业内部控制制度具有重要作用,有助于企业全面控制经营风险,提升企业经营效率和经济效益,保护企业合法权益。
2023-02-20 20:00:09
你好;   如果是针对企业财务方面的内部控制; 比如是成本费用  ; 这些内部控制; 预算和 实际费用成本 控制; 减少支出 ;  最大利润化
2022-12-19 18:09:07
C选项C错误:针对非财务报告内部控制,注册会计师对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。
2024-06-17 22:49:34
企业内部控制措施包括实施内部法律和法规、建立内部控制系统、落实责任分解机制、建立内部控制审计体系、定期审计及绩效考核等。
2023-03-15 16:29:13
同学您好,企业内部控制措施 (1)不相容职务分离控制 ①要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。 ②不相容职务主要包括: (A)授权批准与业务经办; (B)业务经办与会计记录; (C)会计记录与财产保管; (D)业务经办与稽核检查; (E)授权批准与监督检查。 (2)授权审批控制 要求企业根据常规授权和特别授权的规定,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。 (3)会计系统控制 要求企业严格执行国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资料真实完整。 (4)财产保护控制 要求企业建立财产日常管理和定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保财产安全。 (5)预算控制 要求企业实施全面预算管理制度,明确各责任单位在预算管理中的职责权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束。 (6)运营分析控制 要求企业建立运营情况分析制度,经理层应当综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息,通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法,定期开展运营情况分析,发现存在的问题,及时查明原因并加以改进。 (7)绩效考评控制 要求企业建立和实施绩效考评制度,科学设置考核指标体系,对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价,将考核结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。
2022-03-25 21:27:40
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