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公司内部审计
《公司内部审计》是2009年机械工业出版社出版的书籍,作者是叶陈云。
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问
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
何何老师
注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
答案:
审计内部控制的注册会计师当然是外部人员啊,他们是会计师事务所的人,不是公司的人
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问
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
朴老师
会计师
答案:
同学你好 内部控制审计属于注册会计师外部评价,内部控制评价属于企业董事会自我评价,两者有着本质的区别。 首先,两者的责任主体不同。建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任;在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任。 其次,两者的评价目标不同。内部控制评价是企业董事会对各类内部控制目标实施的全面评价;内部控制审计是注册会计师侧重对财务报告内部控制目标实施的审计评价。 最后,两者的评价结论不同。企业董事会对内部控制整体有效性发表意见,并在内部控制评价报告中出具内部控制有效性结论;注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表意见,对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。 虽然内部控制审计与内部控制评价具有上述区别,但两者往往依赖同样的证据、遵循类似的测试方法、使用同一基准日,因此也必然存在一些内在的联系。在内部控制审计过程中,注册会计师可以根据实际情况对企业内部控制评价工作进行评估,判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用程度,从而相应减少本应由注册会计师执行的工作
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问
公司内部走账混乱,内审风险大吗
陈诗晗老师
注册会计师,中级会计师,专家顾问
答案:
审计的话,主要是审计那个经济业务的合理性、真实性、合法性。如果说你这几方面就没有出现问题,通常可以审计通过,没多大问题,关键审计的话,如果说有一些问题,他也会提出调整意见,你按照他的意见去调整就行了。
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问
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
邹邹老师
中级会计师,注册会计师,税务师
答案:
同学你好,是恰当的。 原因:法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,注册会计师未将这些实体纳入内部控制审计的范围,属于添加强调事项段的情形。
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2021-07-12 07:07
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