t3系统怎么反记账

反记账是一种计算机财务管理系统的审计控制手段,也称反向记账。也就是按照财务系统的流程,从笔记账页面跳转到记账凭证页面,然后从记账凭证逆向检查笔记账,以审核账务准确性。
反记账一般包括以下几个步骤:第一步,设定财务审计要求,具体要求要考虑客观条件和控制要求;第二步,对财务系统进行审查,以检查财务系统是否安全有效;第三步,编制反记账计划,制定反记账的实施时间、检查范围和程序;第四步,执行反记账,逆向检查记账凭证,并进行财务审计报告;第五步,审查财务审计报告,发现问题,确定失败原因,并协助企业解决问题。
反记账可以加强企业财务管理,以便发现企业存在的会计失误、潜在的财务风险,从而减少企业财务损失,保障各项投资活动的有效实施和资源的合理使用,促进企业持续发展。
拓展知识:反记账的实施需要考虑会计账务的实际情况,要根据企业的财务实务来编制反记账计划,以及有效实施反记账,可以分散反记账人员的时间范围,分阶段实施反记账,以确保反记账家可以准确地发现企业财务账务违反规定的情况。
老师,T3系统怎么取消记账修改凭证
答: 您好 登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键 点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态” 选择需要反记账到什么时间段,一般选择第二项 输入主管口令后即可反记账 然后取消凭证审核
用友系统反记账怎么弄?
答: 您好 打开用友软件,依次点击总账→期末→对账 在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
用友T3怎么反记帐上月
答: 用友T3反记帐的流程如下: 1、登陆财务软件,进入“财务处理-凭证管理”系统界面; 2、从左侧“财务凭证”处,选择“反记帐”; 3、在反记帐界面中,先在上方选择相应凭证类型,比如汇兑凭证; 4、下方则选择要反记帐的凭证,如上月制出的汇兑凭证; 5、然后点击“反记账”按钮完成反记帐。 反记帐是会计中常用的财务凭证处理方式,它可以帮助财务人员更正及抹去错误的会计分录,一旦发现错把、多把等会计处理错误,可以用反记帐的方式将之撤销,以保证财务处理正确性。
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