老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

用友系统中凭证怎样反记账
答: 反记账是指在用友系统中,会计人员可以在凭证中对已记录的交易进行反向操作,以抵消原有的会计分录,达到记账的目的。反记账的步骤如下: 1. 首先,在凭证中输入反记账的凭证编号; 2. 将凭证编号中的摘要统一输入为“反记账”; 3. 然后,根据反记账的科目,分别输入反记账的借方和贷方金额; 4. 最后,点击“记账”按钮,完成反记账操作。 拓展知识: 反记账是会计工作中不可或缺的一部分,反记账可以帮助更精确地记录账户变化,减少出错的可能性。例如,在支付提供者账户发生错误支付时,可以通过反记账的方式,对错误记账进行抵消,并重新进行正确的记账操作,以保证账目的正确性。
用友T3系统下的记账凭证多写一项,怎样删除
答: 使用“删分”按钮。两种方案:1.在填制凭证界面中,选中错误的那行会计科目,点击工具栏中‘删分’按钮。2.在填制凭证界面中,选中错误的那行会计科目,点击“制单”-“删除分录”。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
用友系统反记账怎么弄?
答: 您好 打开用友软件,依次点击总账→期末→对账 在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,





粤公网安备 44030502000945号


