送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-08 12:47

您好 
打开用友软件,依次点击总账→期末→对账  
在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,

花香  追问

2019-04-08 12:54

本月已结账,不能恢复记账前状态,这个要怎么处理

bamboo老师 解答

2019-04-08 12:56

您已经结账了 要先取消结帐 
反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可;

花香  追问

2019-04-09 09:14

老师利润表导出来没有数据是怎么回事?

bamboo老师 解答

2019-04-09 09:17

那您有没有生成利润表

花香  追问

2019-04-09 09:18

要怎么生成利润表呢?

bamboo老师 解答

2019-04-09 09:23

进入UFO报表 打开利润表 然后追加表页  录入关键字 生成

花香  追问

2019-04-09 09:25

也这样录了,没有明细出来

bamboo老师 解答

2019-04-09 09:32

那您录入的关键字是几月的?

花香  追问

2019-04-09 09:34

3月份

bamboo老师 解答

2019-04-09 09:36

那您软件凭证都审核记账结账了么

花香  追问

2019-04-09 09:37

哦,没有审核

bamboo老师 解答

2019-04-09 09:38

那您审核 然后记账

花香  追问

2019-04-09 09:39

好的,已经记账了要返记账吗?

bamboo老师 解答

2019-04-09 09:39

直接审核就可以了

花香  追问

2019-04-09 09:40

好的,谢谢老师

花香  追问

2019-04-09 09:45

去审核,系统提示没有符合条件的凭证,什么问题呢?

bamboo老师 解答

2019-04-09 09:47

那您能先取消记账看看  没有审核 您怎么可以记账的

花香  追问

2019-04-09 09:49

都已经结账了,导出来的数据只有营业外支出,是不是没有录收入,利润表显示只有支出?

bamboo老师 解答

2019-04-09 09:54

您当月确认了收入么 如果没有 当然利润表不显示啦

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相关问题讨论
您好 打开用友软件,依次点击总账→期末→对账 在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,
2019-04-08 12:47:08
反记账是指在用友系统中,会计人员可以在凭证中对已记录的交易进行反向操作,以抵消原有的会计分录,达到记账的目的。反记账的步骤如下: 1. 首先,在凭证中输入反记账的凭证编号; 2. 将凭证编号中的摘要统一输入为“反记账”; 3. 然后,根据反记账的科目,分别输入反记账的借方和贷方金额; 4. 最后,点击“记账”按钮,完成反记账操作。 拓展知识: 反记账是会计工作中不可或缺的一部分,反记账可以帮助更精确地记录账户变化,减少出错的可能性。例如,在支付提供者账户发生错误支付时,可以通过反记账的方式,对错误记账进行抵消,并重新进行正确的记账操作,以保证账目的正确性。
2023-02-27 17:28:22
反记账是指会计科目中,一种把贷方金额记在借方的记账形式,也就是说把应收金额先减去,然后再减去应付金额,实现账务的反记账,这样可以使账务清晰,准确。 用友系统中反记账的操作步骤如下: 1、首先在“记账凭证”界面中,按照惯例,先填写凭证日期、凭证字号、摘要等信息; 2、接着,在贷方栏中,选择要反记的账户,然后填写金额,在借方栏中,选择另一个账户,并填写反记的金额; 3、最后,点击“提交”按钮,即可完成反记账操作; 通过用友系统进行反记账,不仅可以确保账务的准确性,同时也可以大大提高会计人员的工作效率。
2023-02-28 10:03:53
你好,学员,取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“CTRL%2BH”,弹出“恢复记账前状态已被激活”点“确定”,退出,点“总账—凭证—恢复记账前状态”,选恢复方式的第二种,输入账套主管的口令。
2020-07-04 14:24:41
用友反结账反记账是一个重要的会计处理步骤,它的操作过程如下: 1.从“帐套管理-系统设置-凭证类别设置”中开启“反结账”功能; 2.在“反结账”界面,选择凭证日期,点击“查询”,查询出来的凭证可以结账或反结账; 3.勾选需要反结账的凭证,点击“反结账”按钮,系统会提示需要反记账的凭证并询问是否确认反结账; 4.点击“确定”,系统就会将选中的凭证进行反结账反记账,反结账反记账完成后,就可以进行其他的会计处理; 5.最后,从“帐套管理-系统设置-凭证类别设置”中关闭“反结账”功能。 用友反结账反记账功能可以有效地帮助企业进行会计处理,提高企业财务管理效率。 拓展知识: 用友反结账反记账功能可以用来更新企业财务数据,例如,当企业有报销凭证要进行结账反记账时,可以使用该功能,以便及时更新企业的财务数据,确保企业的财务状态准确反映实际情况。
2023-02-20 19:17:31
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