预付款收到发票如何处理

如果是货也没发,
借:预付账款,
贷:银行存款;
如果货到了,暂估入库,依据验货后的入库单,
借:原材料、库存商品等;
贷:应付账款-暂估或是应付账款-XX公司或银行存款,
但是发票没有到一般纳税人不确认增值税进项税。
货到了冲销暂估,重新入账:
先冲暂估入库的会计分录:
借:原材料/库存商品(红字),
贷:应付账款/应付暂估-XXX供应商(红字);
按收到增值税发票入库、入账的分录:
借:原材料/库存商品,
应交税费/应交增值税/进项税额,
贷:应付账款/-XXX供应商。
专用发票已经收到,预付了部分货款,货未收到,帐务如何处理?
答: 你好 预付了部分货款,借:预付账款,贷:银行存款 专用发票已经收到,货未收到 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
先付款,后收到发票,账务如何处理
答: 您好,付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。收到发票后,借;相关成本费用科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,单位上年度有预付材料款,收款单位开票了,但打款单位却没有发票入账,时间过了一年,跟对方沟通才知道人家已开票,我们还挂账预付款,现在该如何处理?如果收到的是普票该如何处理?如果是增专票又该如何处理?
答: 意思是你们当年没计提成本?你们是一般纳税人?
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