年末核对供应商的往来账目如何操作

单位年末核对与供应商之间的往来账目,是通过单位应付账款—某某单位明细账的期末余额,与供应商单位的应收账款—某某单位的期末余额核对,看年末的余额是否一致,如果有不一致需要去查明是什么原因导致的。
商贸企业,关于管理供应商核算资料、供应商往来账核算、供应商往来对账工作的具体工作内容步骤是怎样的?
答: 可以先规定一个时间,比如每月的几号固定给供应商对账,把每家的往来余额先做好明细账,然后按每家进行核对。
老师,在建工程,如何核对明细账! 一般应付账款科目是选择“客户往来”还是“供应商往来”做账好
答: 您好,应付账款的对应的是供应商往来,应收账款对应的是客户往来
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
采购模块的供应商往来和核算模块的供应商往来制单是不是操作其中一个就可以?
答: 同学你好 对的 有勾稽的操作一个就行了
- 免费提问

- 极速解答

- 紧急催问




粤公网安备 44030502000945号


