总账月末年末如何结账

总账月末的时候,在摘要栏次填写结转次月,把总账科目的余额结转到次月作为下个月的期初数。总账年末的时候,在摘要栏次填写结转下年,把总账科目的余额结转到下一年,作为下一年的年初数。
期末结账后一般没有余额的账户有哪些 问
期末结账后一般没有余额的账户就是损益类账户。包括:主营业务收入,其他业务收入,营业外收入,投资收益,主营业务成本,其他业务成本,营业外支出,税金及附加,管理费用,销售费用,财务费用等科目。 答
用友u8怎么反结账 问
1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击该图标。 2、如果想取消20XX年X月份的结账,选择20XX年X月份后,出现蓝条,以示选取成功。 3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。 答
金蝶kis旗舰版如何反过账反结账 问
1、在金蝶kis旗舰版主界面,选择“账务处理”,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11,调出功能,在弹出的反过账选项框中,如果只是对某部份凭证进行反过账,勾选“部份凭证反过账”,若是需要全部反过账,直接点击“完成”,然后找到需要反过账的凭证。 答
年终结账如何用金蝶软件结转本年利润 问
点击“账务处理”-“结转损益”,系统自动结转期间损益科目。 把本年利润结转到未分配利润, 结转后,本年利润科目没有余额。 结转分录 , (1)如果利润是亏损 , 借:利润分配-未分配利润 , 贷:本年利润 , (2)如果利润是盈利 , 借:本年利润 , 贷:利润分配-未分配利润。 答
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法 问
1. 凭证审核完毕, 2.凭证过账完毕, 3.期末调汇, 4.结转损益, 5.损益凭证审核、过账, 6.结账。 答
年末如何结转账务处理呢
答: 同学您好, 借:主营业务成本,贷:库成商品,借:本年利润,贷:成本科目,费用科目,借:主营业务收入,其他业务收入,贷:本年利润 借本年利润贷利润分配未分配利润,如果是亏损的,上面的分录不变,金额是负数。借:利润分配-提取法定盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积 结转时 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积
管理费用月末年末如何结转?
答: 管理费用月末年末结转需要根据企业财务管理制度,和月末、年末财务实际情况进行结转,一般要做好成本归集,合理分摊,明确成本的计提标准和时间,以免出现遗漏结转等问题。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
年末总账和明细账簿打印如何勾选
答: 同学你好 打印总账和明细账需要根据企业所使用软件的不同而有所不同,比如使用金蝶打印总账的操作如下, 打开主控台,账务处理模块,选择页面右边,总分类账(明细分类账—右上角文件—套打设置—选择总分类账(明细分类账)---再选择文件—使用套打——打印预览—打印。
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