客户退保证金要填费用报销单吗

收到客户退还保证金时一般不是填写费用报销单,而是填写收款单,因为这笔业务不是公司的支出,而是公司的一笔收入,费用报销单是用来报销公司的费用支出时使用的,不过实操中,填写什么样的单据,本身没有明确的规定,看企业内部自己的规定。
费用报销单如何填写 问
1、报销部门:根据实际报销的部分填。 2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定。 3、单据及附件页数:根据报销的大家张数填。 4、报销项目:根据项目填写。 5、摘要:发票上注明的内容名称。 6、金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数。 7、科目:可以不填。 答
差旅费报销单属于什么凭证 问
职工出差回来报销需要填写差旅费报销单,差旅费报销单属于单位内部自制的原始凭证,上面有出差日期、地点、时间、金额等栏次。车费和住宿费根据后附的车票和住宿的发票填写金额,出差补助金额根据单位自定的每天标准乘以出差天数填写,出差补助金额不用发票,根据差旅费报销单上面的金额即可税前扣除。 答
餐费的费用报销单摘要如何填写 问
如果是员工聚餐,集体搞活动,那餐费就可以写员工活动。 如果是企业用于招待企业之外的人员,用于公司的业务往来,这个摘要写招待费用。 如果此餐费是用于员工培训进行的用餐活动,那就要和企业培训一起做培训用途使用,摘要就可以写培训费。 总之,餐费的摘要看用途应该区别对待。 答
费用报销时不仅要发票还要付款截图吗 问
费用报销时是不是需要付款截图和发票一起,这个要看公司的规定,税法和会计上并没有明确规定,如果有发票和付款截图进行相互佐证,则可以更大程度的保证交易事项的真实性和数据的准确性。 答
费用报销的发票有哪些 问
费用报销的发票根据实际业务的不同分为很多种类,比如差旅费就包括火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、地铁票、租车费等,比如业务招待费,就包括餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品费等,另外还有办公费发票,包括购买的办公设备、办公用品、租赁费等。 答
请问你保证金转账给客户,然后客户要退你保证金,但是客户只给现金,不转账可以吗?一万的保证金
答: 这个可以,你写一个收据就可以,备注是收到退回的保证金
客户需要退保证金,我需要对方提供退保证金申请书面材料吗?还是直接口头就可以?
答: 这个主要看你们的合同约定,一般退客户保证金需要对方写收据并盖章。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问陪同客户一起出差产生的费用都是开在一张发票上,这种情况下我要怎么报销呢? 例如,机票发票金额9800元,其中员工1400元,其余的金额都是客户产生的,这种情况下要填差旅报销单走带补助的差旅报销,还是应该填费用报销单走招待费用呢?
答: 同学你好 差旅费和招待费一张发票?
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