节日期间发放给员工的福利如何做账务处理

计提的时候,
借:管理费用等科目 ,
贷:应付职工薪酬—福利费。
发放的时候,
借:应付职工薪酬—福利费 ,
贷:银行存款等科目 。
老师您好,公司购买预付卡作为节日福利发放给员工,那么请问该如何进行账务处理?
答: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬--福利费 购预付卡并取得发票时 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款
关于公司给员工发福利的账务处理和个税问题,比如过节公司外购粽子、水果、年货等用于发放给员工,要怎么做账务处理,关于个税的问题又是如何解决
答: 借管理费用—职工福利费贷应付职工薪酬—职工福利费 借应付职工薪酬—职工福利费贷银行存款 个人所得税并入工资所得一并计算。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
过节发放给职工的福利费该如何做账,需要每个员工签字吗?领取了福利如公司购买的粽子之类的,再或者发放每个人补贴200,该如何做账
答: 你好 需要做签领表发放 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
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