募集资金收到的款项记在贷方
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2015-11-21
收到一笔款项,不想确认为收入,记为借:银行存款 贷:其他应付款--XX,需要支出这笔款项付货款的时候,借:应付账款--砖厂,贷方怎么记?
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2016-09-23
收到客户预收款,借银行存款,贷应收账款。开具发票时,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费销项税额。这样符合规定吗?
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2019-07-22
上月收到款,借:银行存款,贷应收账款,做错应入其他应付款,这月调整借:应收账款贷其他应付款还是贷应收账款负数贷其他应付款?
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2019-08-19
募集资金收到的款项记在贷方
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2015-11-21
上月收到款,借:银行存款,贷应收账款,做错应入其他应付款,这月调整借:应收账款贷其他应付款还是贷应收账款负数贷其他应付款?
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2019-08-19
1、收到甲方工程款做分录 整个工程有个预算,毛利是多少。假如先收甲方10万,毛利20%。借:应收账款10万 贷:工程施工一合同成本8万 贷:工程施工一合同毛利2万 开票收款,借:银行存款 贷:应收账款 计税,借:应收账款 贷:应交税费-增值税0.29万②没有开票收到甲方工程款:借:银行存款 贷:预收账款开票后 借:预收账款 贷:主营业务收入---应交税费应交增值税(销项)给甲方开票又收款 借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税(销项)给甲方开票但是没有收到工程款 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税(销项)
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2018-11-20
老师您好!其他应收款和其他应付款的贷方余额应该填列在现金流量表的哪一项目中?
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2021-08-02
借方和贷方可以都是应付款项吗
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2020-03-26
应收账款=应收账款(借)+预收账款(借) 预收账款=预收账款(贷)+应收账款(贷) 对吗?
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2022-10-28
挂靠的怎么做账务处理,挂靠时:借:应收账款—xx工程 贷:工程结算—价款结算 应交税费—增值税销项 结转收入:借:工程结算—价款结算 贷:主营业务收入 回款时:借:银行存款 贷:应收账款—xx工程 那付给挂靠方工程款和收取管理费怎么做分录
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2022-01-14
,应收账款和预收账款同时挂账,现在应收账款贷方余额40万,预收账款贷方余额35万,这个要怎么调账?
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2019-06-17
借方和贷方可以都是应付款项吗
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2020-03-26
购买原材料,支付款项收到货物,没有发票。 借 应付账款 贷 银行存款 收到发票 借 原材料 应交税费 (进项税额) 贷应付账款 对吗
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2018-09-15
你好,9月初收到房租时(收到67685.38) 借 银行存款67685.38 预收账款19815.62 贷 主营业务收入83334.29 应交税费~销项4166.17 9月末收到余款19815.62时 借 银行存款19815.62 贷应收账款19815.62 12月发现预收账款和应收不平,请问怎么调账啊?
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2021-12-30
其他应收款和其他应付款可以互为借贷方吗
2/2201
2022-02-09
那计算港股中的应收账款需不需要把贸易及其他应收款项及预付款项和应收关联方款项加起来算应收账款呢?
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2021-03-21
借:其它应收 贷:应收账款除了这个还有其它方法冲应收账款和其它应付款吗
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2017-08-02
收到退款 借:银行存款100 贷:应付账款100 和借银行存款 100 贷应付账款 -100(红字)哪种好些?
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2018-08-22
前期收到工程款,我都做预收了,没确认收入和销项税,假如这月开票,时借:应收账款,还是借:预收账款,贷:工程结算,应交税费-应交增值税销项税额吗
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2017-11-29