你好,9月初收到房租时(收到67685.38) 借 银行存款67685.38 预收账款19815.62 贷 主营业务收入83334.29 应交税费~销项4166.17 9月末收到余款19815.62时 借 银行存款19815.62 贷应收账款19815.62 12月发现预收账款和应收不平,请问怎么调账啊?
胡曼曼
于2021-12-30 21:15 发布 641次浏览
- 送心意
小江老师
职称: 注册会计师,初级会计师
2021-12-30 21:48
同学,调整分录如下,
借:应收账款 19815.62
贷:预收账款 19815.62
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你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05

你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43

你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
2019-04-01 15:30:22

不需要。一般情况下,主营业务收入可以用于直接抵扣应交税费,不需要借贷应交税费。
2023-03-10 18:36:13
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