有一笔付款分录是:借:管理费用 100 贷:银行存款100,因系统原因又冲正做的分录是:借:银行存款100 贷:管理费用100,最后又付款一次成功分录:借:管理费用100 贷:银行存款100,科目余额表管理费用明细金额会是200,也是跨月了,要怎么调整管理费用其实只付100出去
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2020-12-08
民间非盈利组织,以前年度管理费用计提错了,帐怎么做?借:管理费用4788,贷:其他应付款4788。实际应该是借:管理费用3788,贷:其他应付款3788。
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2023-04-18
6月份付税控盘费用借管理费用,贷:银行存款,借应交税费,借管理费用,但8月份退回要怎么做分录
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2021-09-29
19年分录:借:管理费用 贷:应付账款
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2022-03-10
银行扣款的时候是这样出的 借:管理费用办公费 贷:银行存款 现在是要想这样出吗 借:银行存款 贷:管理费用 对吗?
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2019-06-20
小微基金管理公司对外借款借出时的账务处理进哪个科目?
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2017-06-07
借 管理费用 贷 应收账款 有这种账务处理吗
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2016-04-13
怎么理解:借其他应收款-房东 贷银行存款 2. 借管理费用-租赁费 贷其他应收款- 房东
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2021-01-07
我想问一下,买到打印机,后面退货收到了退款。 借:管理费用 贷:银行存款 借:银行存款 贷:管理费用 这样做账可以吗?
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2021-11-13
同样收到发票,为什么分录是借:管理费/服务费,贷:其他应付款。有些就是,借:管理费/服务费,贷:其他应收款
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2019-04-16
是这样做吗 借:管理费用1000 贷:银行存款 1000 借:银行存款1200 贷:营业外收入1200 (或者管理费用1000 营业外收入200)
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2018-09-26
航天金税服务费280元,借:管理费用/办公费 贷:银行存款 借:应交税费/减免税款 贷:营业外收入?/还是管理费用?
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2018-12-10
老师 之前月份预估管理费用,现在发票收到冲了之后 这笔费用还计入当期的管理费用吗?我怎么感觉虚增了这一笔费用 预估时 借:管理费用 20000 贷:应付账款--估价入库 冲红时 借:管理费用-11400 借:应付账款-估价入库11400 再做一笔正确的 借:管理费用 11400 贷:银行付款 11400,这是对的吗 ?
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2018-10-22
公司为员工交商业保险,还没收到发票,应该记借管理费用,贷应付账款还是记借管理费用 贷其它应付款
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2020-06-05
现在有一笔业务,借:银行存款100;贷管理费用-100;还有一笔,借管理费用94,进项6,银行存款100;可以用预收账款过度吗?
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2020-05-13
3月付房租:借:管理费用-房租 贷:预收账款 在4月要调整为:借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 怎样调整?
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2019-07-09
#提问 郭老师:收到管理人员应该退回的工资,是借:其他应收款 贷:管理费用 然后借:库存现金 贷:其他应收款?
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2020-07-09
税控服务费全额抵扣,借管理费用贷银行,抵扣时候借减免税款贷管理费用红字。这样减免税款借方有余额了,怎么样结转减免税款呢?
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2017-08-31
原来有一笔凭证的银行存款做反了,(借:管理费用,贷:银行存款)冲回(借:管理费用红字,贷:银行存款红字)重新做是(借:银行存款,贷:营业外收入)现在管理费用有余额,如何冲平余额,本年利润应该如何处理?
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2019-01-03
老师,税控盘借管理费用贷银行存款,借应交税费减免税,贷管理费用还是营业外收入。
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2021-11-26