报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

老师好,账上有法人欠的其他应收款—法人。那么法人支付了餐费,做分录是 借 管理费用 贷 其他应收款—法人还是做借 库存现金 贷 其他应收款—法人借 管理费用 贷 库存现金这两个做哪个比较合适呢?
答: 你好,有其他应收款,说明有欠款,一般应该先冲减欠款,欠款全都还完了再支付报销款。
老师好,请问公司某领导出差时领了备用金8000,报销时报了15000,领备用金时 借 其他应收款-某领导 8000 贷 库存现金 8000 报销时 借 : 管理费用-差旅费 15000 贷 : 库存现金 7000那月末时这个其他应收款应该怎么办?
答: 你好!报销时的分录是 借: 管理费用-差旅费 15000 贷 : 库存现金 7000 其他应收款-某领导 8000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
接上问,业务41拿应付过度了,而业务42,员工还借款怎么没有拿其他应收款过度,如下:J:其他应收款 8000 D:库存现金 8000J:库存现金520 管理费用-差旅费 7480D:其他应收款 8000答案是:J:库存现金520 管理费用-差旅费 7480D:其他应收款 8000
答: 业务41“拿应付过度了 ”是什么 意思?










粤公网安备 44030502000945号


