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如进项300。 销项税450元。计提增值税。 分录是不是。 借:应交税金应交增值税销项税。 450。 贷 :应交税金应交增值税进项税。300。 应交税金 应交增值税,转出未交增值税。150。 然后:借:应交税金-增值税转出未交增值税。150。 贷:应交税金-应交增值税未交增值税。150。 缴纳时候:借:应交税金,应交增值税未交增值税。150。 贷:。银行存款。 150元。
1/1018
2021-11-08
老师,请问小企业会计准则下应交税金没有
未交税金
和转出未交增值税了?
2/1799
2016-07-16
应交税金应交增值税转出未交增值税借方金额是负数是什么意思
1/2888
2021-07-31
税控盘维护费280,1.做管理费用,2.然后管理费用转到应交增值税-抵减税额 3.先做进应交税金-应交增值税-转出未交增值税,再转应交税金-未交增值税??还是直接转进应交税金-未交增值税,不需要转应交税金-应交增值税-转出未交增值税??
1/813
2018-10-12
老师,缴纳本月增值税和预交时 借:应交税费_已交税金 贷:银行 本月计提次月时 计提时 借:应交税费_增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税 交纳时: 借:应交税费_未交增值税 贷:银行 图片里那个我有点懵了,预交了月底怎么还要结转呢,按这样月底未交增值税借方不是有余额,表示不需要交吗,
3/1761
2019-07-31
增值税在月末结转时是计入应交税费-应交税金-未交增值税 次月支付时 是计入应交税费-应交税金-已交税金 还是未交增值税?
1/752
2018-04-04
应交税费-进项税应交税费-销项税应交税费-已交税金应交税费-待抵进项税应交税费-转出未交增值税他们之间的关联,还有期末和年末有结转吗?
1/676
2018-09-18
我们公司上月末“应交税费-转出未交增值税”115元,本月银行扣款115,账务怎样处理呢?需要先将未交增值税转到“已交税金”科目么?
1/857
2018-01-15
你好老师,应交税金-未交增值税和 应交税金-应交增值税-转出未交增值税;分不清。怎么理解和使用
1/567
2022-03-17
麻烦老师帮我看看,接下来我应该怎么做分录?现在我还有1159.22可以留下月抵扣的,不懂已交税金借方跃6243.76和转出未交增值税贷方余额5084.54 转到哪里去。是不是把转出未交增值税转到已交税金, 借:应交税费—转出未交增值税 5084.54,贷:应交税费—已交税金 5084.54,是不是一开始分录就错了
7/116
2022-01-12
我刚接手的,前任会计联糸不上,我想请教一下,2019年9月进项税180939.6元,销项税193201.47元,我理解9月份应交增值税12261.87元。但我发现2019.8月末,应交税金下的转出未交增值税借方余额有76075.93元,我弄不明白,这个余额是什么意思?我9月份还要不要交增值税?因为我月末增值税进销项结转后,应交增值税下的转出未交增值税还有63814.06元。
1/561
2019-10-16
老师,你帮我看下科目余的应交税费,之前我增值税没有计提,听了中华的课后又计提了,现在多了一个转出未交增值税, 计提了增值税: 借:应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交:借:应交税费-未交增值税 贷:银行 之前我自己做的扣款一笔 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行 听了中华的一节课以后反而乱了,老师你帮我看看
3/492
2016-06-23
一个月预交2万增值税,销项税5万,月末结转是不就是,借应交税费应交增值税转出未交增值税3万贷方就是应交税费未交增值税3万,那还不等于已交税金结转了
1/582
2017-04-10
请问应交税费-应交增值税-转出未交增值税是怎么用的,是把应交增值税的下级科目全部转到过去的意思吗,如应交增值税-已交税金,月末是不是都要先转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税? 这个科目是由哪些科目转过去的呢
1/1012
2020-03-11
本月交了增值税 已交税金 科目的使用不清楚借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款不通过转出未交增值税 科目可以吗?
1/985
2019-03-06
进项和销项都转平到借:应交税费-转出未交增值税费贷:未交增值税 这个金额是不是应该和应交增值税-已交税金的余额一致
1/663
2020-05-14
老师,增值税的结转分录:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳分录是:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 老师,不是这样的吗?还是借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款?
1/1841
2020-05-27
1月用快账软件,录入期初,应交税费应交增值税金额怎么录入,我有增值税明细账 进项 销项 已交税金 转出未交增值税,这四个明细账,建账时怎么录入增值税?还需要录入进账和销项累计数吗
1/1757
2020-02-17
老师您好,本月有销项,进项,转出未交增值税有余额,我结转税金这样可以吗?借应交税费-销项贷应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税这样可以吗?
2/1537
2023-02-07
年㡳借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 这个科目年初要不要处理
1/536
2018-12-19
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