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正确答案是ACD,为什么选项C中贷方是预付账款而不是应付账款呢?按理说对方材料验收入库,在没有支付之前应该属于应收账款的,然后最后预付账款72万和银行存款138.6万冲应收账款。这个不知道怎么理解的?
1/425
2019-04-04
假设我以A项目为例 我签合同开工后预收款项, 借,银行存款 50万 贷,合同负债A项目 50万 开票给施工方时 借,合同负责A项目 50万 借,应收账款_X公司_A项目10万 贷,主营业务收入 58.25万 贷,应交税费_应交增值税销项税(简易计税)1.75万 是这样吗
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2022-03-03
实物返利分录,1.确认返利 借:主营业务收入 贷:预收账款 2.实际支付时(开出红字增值税发票) 借:预收账款 应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品,这样做的话收入和税金不就互冲了
1/1592
2017-07-29
我公司之前是核定征收并且都是挂靠性质。我公司没有建筑队,今年改为查账征收后要求项目经理提供成本票。目前在科目上我有些搞不清楚。比如**项目经理打入10万材料款,由我公司转到材料商。这时还未取得发票,我是1、借:银行存款 10万 贷:其他应付款--**项目 10万 2、贷:银行存款10万 借:预付账款-**项目部**材料商家10万 3、取得发票 借:原材料-**项目部 88495.57 应交税金-应交增值税-进项税额 11504.43 贷:预付账款--**项目**材料商家 10万 不同材料厂家和不同项目分别做二级科目,号备查 我现在就比如说甲方要开票了,但款还未到。借:主营业务收入 275229.35 应交税金-应交增值税-销项税额 24770.66 贷:应收账款--**甲方30万 上面写错了,应该相反 贷:主营业务收入 275229.35 应交税金-应交增值税-销项税额 24770.66 借:应收账款--**甲方30万 工程款到账,借:银行存款 30万 贷:应收账款 --**甲方30万 可我支付给项目经理该怎么办?我以往就是借:工程施工--
1/1209
2019-04-15
建筑施工企业,收到预收款时借:银行存款111万,预收账款111万,然后计提税金贷:主营业务收入(负数),贷:应交税费-增值税(销项税额),等到确认工程结算收入结转这笔111万的预收账款时借:预收账款多少?,贷:工程结算多少?应交税费--增值税(销项税额)多少?
1/1375
2017-12-23
销售货物分录借:其他应付款,贷主营业务收入,贷:应交增值税—销项税额。借方走这个会计科目可以吗?(款被收到私户,其他应付款下有他明细账)
2/1338
2019-02-23
老师,对于产业园区收到财政的反税款,应该怎么做账?答借:银行存款,贷:其他收益,不是应该计入 专项应付款吗
1/1405
2022-03-03
请问个人和公司借款会计分录是贷银行存款借其他应收款,如果是他人代为还款的话,会计分录怎么做?还是借银行存款贷其他应收款,做好备注就可以吗?
2/777
2022-03-24
会计分录中贷应收账款,是指应收账款额额贷方走余额吗
1/708
2015-11-27
预支款项用什么单据写?分录是:借:其他应收款,贷:库存现金吗?如果是公户付的预支款,可以写贷银行存款的吗?
1/1523
2020-08-05
老师这道题, 借主营业务成本250000 贷库存商品 250000 借银行存款58500 贷应收账款50000 应交税费~应交增值税进项税额8500 还是从未结转成本和已结转成本写
1/507
2018-03-30
会计处理 借:其他应收款--待抵扣税金 贷:应付账款--某某公司 下月再做 借:应交税金-进项税 贷:其他应收款 --待抵扣税金 为什么要做这样的账务处理 是因为进项多 还是什么原因
1/1739
2017-04-08
个人转钱到对公账户,又退回也是:借其他应收款贷银行存款。银行存款 贷其他应收款
1/1059
2018-09-29
贷款的担保费,收到专票 借:财务费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 可以这样记吗
2/369
2022-07-15
老师,本月销售出去商品10000,已发货,但货款未收到,借应收账款10000,贷主营业务收入10000,月底收到货款,借银行存款10000,贷应收账款10000。如果下个月才收到货款,借银行存款10000,贷应收账款10000对吗
1/865
2019-09-25
公司记帐汇率为7.04。开发票汇率和客户约定为7.03,USD100。收到供应商发票汇汇率为7.5,USD100.那我的分录应该是:借:应收帐款-客户 703 贷:收入 703。借:成本 750 贷:应付帐款 750;实际收到时做:借:银行 704 贷:应收收款-客户703 贷:财务费用-汇兑收益1
1/1325
2019-11-26
收到预付款及开具发票分录,这样做是对的不 借银行存款 贷预收账款 应交税费-销项
1/660
2018-11-28
第一次接触信用证贷款的问题,从收款到最后还款这一块帐务处理不太清楚,书上暂时也找不到相关问题的处理方法,
1/1413
2017-06-10
请问出口退税的分录中,购入时(借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行度存款/应付账款等。) 退税时(借:其他应收款——应收出口退税款容(增值税) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)) 购入和退税时的三级科目不一样,一个是进项税额,一个是出口退税,这样对吗?不能都写成进项税额吗?
1/391
2020-05-14
公司是一个专门做贷款中介的,公司收到贷款公司放贷的钱和放款给客户的钱会计分录分别应该怎么写
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2016-08-08
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