如果发票本月可以收到,等发票到了在确i认固定资产,付款的分录可以如下, 借:其他应收款, 贷:银行存款, 本月收到发票时, 借:固定资产, 应交税费—应缴增值税(进项税额), 贷:其他应收款。 如果发票本月不能收到,直接做账务处理, 借:其他应收款, 贷:银行存款。发票属于其他应收款吗
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2021-01-07
预收账款是否应记在应收账款的贷方
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2017-09-06
6月24日,向兴棠电子公司销售一批M86YW型号电子元器件,数量600件,每件单价650元,共计390000元,应收取的增值税销项税额为62400元,上个月已预收货款300000元,剩余款项未收到。 我做的分录:借记:预收账款300000、应收账款 152400 贷记:主营业务收入390000、应交税费—应交增值税(销项税额)62400 会计学堂的答案为是什么是:借记:预收账款452400、贷记:主营业务收入390000、应交税费—应交增值税(销项税额)62400,借:应收账款 152400、贷:预收账款152400 ???? 为什么答案会是预收账款452400呢?
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2018-11-14
开具了发票:借:应收账款; 贷:主营业务收入; 应交税费—应交增值税; 收到了钱,借:银行存款,贷:应收账款
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2023-05-18
一个外地项目,预交税款,把钱打到经办人卡上,分录是不是借其他应收款个人借款,贷银行存款,等他拿税票回来,做分录,借应交税费应交增值税预交税费,贷其他应收款个人借款
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2018-09-21
1、2哪个做的对公司收到公益岗工资: 1.借:银行存款 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:库存现金2.借:银行存款 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:营业外收入 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 下一步计提帮忙看下哪个分录做的对?
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2017-03-07
一次收到半年房租,会计分录是这样做吗? 收到时 借:预收账款 6000 贷:其它业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 确认收入 借:银行存款 1000 贷:预收账款 1000
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2021-09-28
我现在借和贷,分不清,理解不了应收账款在借方,主营收入在贷方
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2020-10-29
你好,其它应付款在贷方表示什么
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2022-11-14
其它应付款在贷方,怎么平账
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2019-06-11
收到社保退款,应该怎么记账呢?缴各项保险时,借:应付职工薪酬-保险 贷:银行存款。那收到退款时呢?
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2019-08-09
网络订房的会计分录;借;应收账款,贷;主营业务收入,当实现收人时,贷;应收账款,借;银行存款。客人未住退房,贷;应收账款,红字冲减贷;主营业务收入。对吗?
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2019-06-07
老师关于应收账款的坏账准备整不明白,计提时:借资产减值损失贷坏账准备 发生坏账时:借坏账准备贷应收账款 坏账收回时,借坏账准备贷应收账款借银行存款贷应收账款 最后还剩下一笔资产减值损失和坏账准备啊,它俩咋没销掉呢
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2018-12-02
老师,我们一般纳税人建筑业。暂时做项目一直未结算,现在要付40万工程款一并把发票给对方开过去,借:应收账款 40 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税额 收到款时 借:银行存款 贷:应收账款 这样分录对吗?
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2020-12-18
老师,有个其他应付款 (-431.65),确认收不回来了,需要做坏账处理。您看下分录对吗? 其他应付款为负数: 借:其他应收款 431.65 贷:其他应付款 431.65 存在收回风险,计提坏账准备: 借:资产减值损失 431.65 贷:坏账准备 431.65 当期期末结束: 借:本年利润:431.65 贷:资产减值损失 431.65 款项无法收回: 核销应收账款 借:坏账准备 431.65 贷:其他应收款 431.65
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2023-08-18
为什么应付账款余额为应付账款贷方余额与预付账款贷方余额之和
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2015-10-24
应收账款贷方表示预收账款吗?
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2019-10-21
村上养殖合作社收到财政专项拨款100万,用于投资某公司,文件注明每年获取7万分红,并分配给AB两村。 村上合作社收取分红7万,按文件要求给A村和B村各分3.5万。 借 银行存款100 贷 专项应付款100 借 长投 100 贷 银行存款100 借 专项应付款100 贷 资本公积—其他资本公积 借 银行存款 7 贷 投资收益 7 分配给AB两村时怎么做账?
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2019-08-06
这个不应该 是贷 应付账款 和 预付账款 吗?
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2022-08-31
采购商品时 借:库存商品 借 应交税费-应交增值税进项 贷 银行存款 销售时,借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费应交销项税额 那么进项税和销项税之间,要用哪些科目来过渡一下呢 没有待转出来的 就是正常情况
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2024-02-27