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老师,我是小规模纳税人 有销项税额 ,在缴纳增值税的时候 还需要做转出未交增值税吗?
1/3959
2019-09-09
老师您好月末 应交税费进项税额转出 贷方有余额, 应交税费-应交增值税进项税额 有余额 这个时候需要结转这两个科目吗? 借:应交税费—应交增值税—进项税额转出 应交税费—应交增值税--转出未交增值税 贷: 应交税费—应交增值税--进项税额 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税
1/1783
2018-01-31
预地预缴增值税,有完税证明,这样做账对吗?借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
1/820
2017-09-06
老师,像我们公司增值税本月应缴纳的增值税的不转入应交增值税未缴增值税,下个月直接贷银行存款,可以吗?
2/554
2019-04-16
增值税一般纳税人,计提税金,借:应交税金-增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税,等下月交税时,借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款, 到年末时,应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目余额在借方,不能是平的吗
1/1725
2018-03-08
老师请问下,增值税明细科目有:进项税额,销项税额,出口退税,进项税额转出,已交税金,未交增值税。平时公司就进项发票进来借:应缴税费-增值税,销项发票出去袋:应缴税费-增值税,缴纳增值税借应缴税费-增值税,金蝶系统里这么多明细科目都应该怎么填写会计分录呢?
2/995
2016-01-28
结转增值税时,能否直接进应交税费——应交增值税——未交增值税,不通过转出未交增值税科目?我接手时,之前的会计就是做的结转进项税:借 应交税费——应交增值税——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税 这样是否正确?
1/489
2018-10-09
借应交税费(转出未交增值税) 贷应交税费未交增值税,这个分录是不是计提应交税费啊
1/951
2017-09-25
当前有销项,无进项,上期有进项留底税额,期末结转分录这样做对不对: 借:应交税费—增值税—销项税额 14787 贷:应交税费—增值税—转出未交增值税 14787 借:应交税费—增值税—转出未交增值税 14787 贷:应交税费—增值税—未交增值税 14787
1/1013
2019-05-14
一般纳税人缴纳税费的时候,涉及到的有16%,10%,6%的税率,怎么做分录呢,都是借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款吗
1/1106
2018-12-06
本月银行代扣纳税申报的的增值税款,我做会计分录时是 借:应交税费-已交增值税 还是未交增值税?
1/642
2017-11-24
小规模纳税人季度末销售未达三十万的未缴增值税要不要再做个分录,借:应缴税金,应缴增值税,未缴增值税,贷:营业外收入,让未缴增值税期末余额为0
2/656
2019-10-16
老师,怎么红冲跨年的下面两个分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费-未交增值税200 借:应交税费-未交增值税200 贷:营业外收入-免税收入200
1/614
2020-07-08
回复:借:应交税费/应交增值税/未交增值税贷:应交税费/应交增值税/进项税额借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/未交增值税就是到时要做这步。然后把中间要交税的值转入
1/529
2017-03-06
之前几个月的增值税都没有结转-未交增值税 这个月缴纳了增值税,怎么做会计分录
1/312
2023-05-06
请问,年底多出的留抵增值税进项,余额在 应交税费-应交增值费-转出未交增值税 借方 还是 在应交税费-未交增值税的借方?
1/691
2022-01-10
老师,我们每年缴纳的税盘维护费288元,借:管理费用 288 贷:银行存款288 借:应交税费,-应交增值税-减免税款288 贷:管理费用-288后续还需要把应交增值减免税款转出到未交增值税吗。
1/725
2020-07-07
未交增值税比实际要缴纳的多一百如何调整
1/609
2022-02-18
老师,小规模纳税人缴纳增值税的会计分录,是借:应交税费应交增值税,还是,借:应交税费简易计税?
2/524
2022-04-11
老师,小规模纳税人缴纳增值税的会计分录,是借:应交税费应交增值税,还是,借:应交税费简易计税?
1/425
2023-03-13
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