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老师您好月末 应交税费进项税额转出 贷方有余额, 应交税费-应交增值税进项税额 有余额 这个时候需要结转这两个科目吗? 借:应交税费—应交增值税—进项税额转出 应交税费—应交增值税--转出未交增值税 贷: 应交税费—应交增值税--进项税额 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税
1/1783
2018-01-31
老师,我想请问下,我做公司的内账价税没有分开,我把要交的税算好计提,下个月交,当月计提分录是:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税,下个月缴纳:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,这样做分录哪里有问题?为什么我资产负债表一栏金额负的10几万呢
2/574
2016-12-01
若本月发生的增值税销项税额为100万 , 进项税额为80万元,已交税金30万(当月交纳当月增值税在已交税金明细科目核算,)则月末应编制如下会计分录:借:应交税费-未交增值税10贷: 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)10这个例子意思就是多交了10万的增值税是吗?当月缴纳当月的增值税会发生吗?不是当月的次月15号之前报税缴纳吗?
1/3405
2018-04-10
:快账的应交税费二级科目没有预缴增值税,是要新增吗?还是用未交增值税也可以?
1/658
2017-10-19
请问下老师: 例如:进项1000 上月留底500 销项2000, 这个月交税500 分录: 借:应交税费-应交增值税-销项2000 贷:应交税费-应交增值税-进项1000 贷:应交税费-应交增值费-转出未交增值税1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷:应交税费-未交增值税1000 借:应交税费-未交增值税1000 贷:银行存款1000(实际只要交500,因为上月留底500,怎么体现)
3/91
2024-03-26
老师,你好,我可以不做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。直接做借:应交税费-应交增值税销项税,贷银行存款吗?
2/417
2019-05-26
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -420(负数) 贷:应交税费-未交增值税-420(负数)这个8月份已结转了,9月份只结转本期的吧借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -200(负数) 贷:应交税费-未交增值税-200(负数),只是说到9月份还有620是留抵税额吗?
11/1314
2015-10-26
老师:每月: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 那么,应交税费—应交增值税(进项税额)和应交税费—应交增值税(销项税额),一直累计下去吗?谢谢。
1/1096
2019-07-18
平时各月不结转可以,但年底是需要结转的,要结平“应交增值税’‘的各明细科目: 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。如果“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为当年留抵的进项税额;如果贷方有余额
1/1192
2016-03-09
老师,我是小规模纳税人 有销项税额 ,在缴纳增值税的时候 还需要做转出未交增值税吗?
1/3959
2019-09-09
采购商品,取得发票,发票当月未认证。下面的做法对吗?借:库存商品, 应交税费——应交增值税——待认证进项税额 贷:银行存款下月认证并抵扣时:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费—— 应交增值税——待认证进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷: 应交税费——应交增值税——转出未交增值税
1/628
2017-10-25
老师,请问每个月实际交纳的增值税是不是就是应交税费-未交增值税的金额
2/825
2018-10-24
借记应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ,贷记应交税费,-未交增值税,是怎么生成的这个凭证啊
3/914
2018-09-14
一般纳税人缴纳税费的时候,涉及到的有16%,10%,6%的税率,怎么做分录呢,都是借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款吗
1/1106
2018-12-06
期末,为什么应交增值税,需要通过“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”科目核算后,再计入‘应交税费-未交增值税’呢?
2/36
2022-05-27
结转增值税时,能否直接进应交税费——应交增值税——未交增值税,不通过转出未交增值税科目?我接手时,之前的会计就是做的结转进项税:借 应交税费——应交增值税——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税 这样是否正确?
1/489
2018-10-09
小规模纳税人需要设立应交税费-未交增值税 科目吗
1/1649
2017-12-11
老师,上个月我进项是0,销项1350,月底是未交增值税要做专出:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税1350,贷:应交税费——未交增值税1350。对吗?
1/720
2022-04-08
之前几个月的增值税都没有结转-未交增值税 这个月缴纳了增值税,怎么做会计分录
1/312
2023-05-06
老师请问下,增值税明细科目有:进项税额,销项税额,出口退税,进项税额转出,已交税金,未交增值税。平时公司就进项发票进来借:应缴税费-增值税,销项发票出去袋:应缴税费-增值税,缴纳增值税借应缴税费-增值税,金蝶系统里这么多明细科目都应该怎么填写会计分录呢?
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2016-01-28
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