这句话对吗?不是应收账款贷方表示预收账款贷方吗? 应收账款借方表示预收账款借方吗?
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2018-09-25
何哥咧如做一单5000块生意钱入对公发票也开出了 借:应收账款—5000 贷:主营业务收入—4950 贷:应交税费—应交增值税—销项—50 然后再做一笔分录 借:银行存款—5000 贷:应收账款—5000 老师请问一下应付账款,其他应收,其他应付,预收款,预付也要向上面那笔分录做吗
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2020-11-14
对公账户收到其他公司转进来的货款和工程款是 借银行存款 贷应付账款么
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2022-03-01
应收账款借方和贷方都有余额,我怎么平账?
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2022-11-11
老师,民间非营利组织的项目服务款分首款、中期款、尾款,发票是收款时开。我能根据项目周期分摊收入吗?一次开发票的,借银行,贷预收,应交增值税,之后按月做,借预收,贷主营业务收入。分开开发票的,增值税按月做,借银行贷预收,借预收,贷主营业务收入,应交增值税
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2021-08-03
老师,请问分录 借:应付账款 贷:应收账款 做成了借:应收账款 贷:应付账款,后期应该怎么改?已经结账了
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2021-07-12
收入章节,回购价大于原售价的!为什么是借:银行存款,贷:其他应付款,月末时:借财务费用,贷:其他应付款!而不是在收到款项时:借:银行存款 未确认融资费用 贷:其他应付款!月末:借财务费用,贷:未确认融资费用
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2021-09-05
老师,我之前做过一笔分录,借:营业外支出-坏账损失 贷:应收账款 收回货款:借银行存款 贷应收账款 现在应收账款在贷方,我怎么做会计分录啊
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2020-03-28
有个单位给我们单位一张承兑汇票,另支付贴现息,如下处理可以吗?增加票据,借.应收票据,贷,应付账款。支付款项,借,应付账款,贷,银行存款。收到贴现息,借,银行存款,贷,财务费用,行不
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2019-12-17
当月销售额,还没有开发票,计提扣税和收入科目:借:应收帐款-某公司;;借:应交税金-销项税;贷:主营业务收入
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2022-05-28
老师您好,如果我收预收款时已计提销项税,借:银行存款,货:预收账款 应交税费-销项税。那么,我在结算开出发票时又怎么记账?如果我记:借:预收账款,贷:工程结算 应交税费-销项税。那么这个销项税和前面的计提不是重复了吗
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2022-07-01
1、如果款本月打了 发票和商品次月收到 那分录做 借:预付账款 贷:银行存款 对吧 ?2、款本月打了 商品本月收到 发票次月收到,那分录做 借:库存商品 贷:应付帐款_暂估 借:预付账款/应付帐款 贷:银行存款 对吧?
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2017-04-07
老师,刷pos机的是这样记账吗 借:应收账款-pos机 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 到账时: 借:银行存款 财务费用-手续费 贷:应收账款-pos机
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2019-08-22
销售商品事:借:银行存款100 贷:应收账款100 退款时:借银行存款-100 贷:应收账款-100 是这样吗
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2018-09-22
企业发生其他各种应付、暂收款项时候。 借:管理费用 贷:其他应付款 老师,为什么借方是 增加管理费用 ?不是应该借银行存款,贷记其他应付款吗
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2022-02-12
到期无力支付款项,分录是:借应收账款贷应收票据。那他的应收票据是原值还是利息加上原值?
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2019-07-23
借原材料5 应交税费进项1 贷应付账款6,实际进项0.5,应该怎么调整进项和原材料
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2019-10-17
老师,你好!假如我的进项是113(借方:库存商品,应交税费-进项,贷方应付账款)销售是226(借方应收账款226,贷方:主营业务收入200,应交税费销项26.采购和销售的分录都做好了。知道应该交税是13,那应交税费的分录怎么做呢?计提和交税的分录。谢谢!
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2019-09-10
银行承兑汇票到期收到款项,摘要怎么填?借银行存款,贷应收票据是吗?
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2017-09-20
如果企业提前开票,未收到款项,可以这样记账吗,借应收账款,贷预收账款。如果不行的话应该怎么处理呢
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2020-01-16