请问计提生产工人离职补偿金的分录是什么? 问
借:制造费用-工资 贷:应付职工薪酬 答
老师您好!进项税额转出金额有点大税局让先缴纳50% 问
你好,首次改正不影响的 答
你好,个体工商户【查账征收】,2025年成本发票暂估1 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
2019年4月份注册成立的企业,需要在什么时候完成实 问
您好,从2024年7月开始八年内实缴 答
A公司员工张三在公司上班期间发生工伤事故,因特殊 问
支付的医疗费和误工费都计入管理费用-福利费 答
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请问,以前年度预付的工程款,一直没收到发票,当时只做了借:应付账款,贷:银行存款。一直挂着应付账款的负数。现在本季度成本不够了,我想把这个已付工程款算做成本,下个月发票就会回来。这要怎么做账?
公司发生一笔工程款,价格是19800,若是开普票的话,要加9个点的税费,总价21600。老板选择不开票,这样该怎么记账呢?是借应付账款-公司名称,贷银行存款吗? 还是 直接计入费用呢?
老师,我收到工程款:借:银行存款 代:应收账款 发工资:计提 借:工程施工-合同成本 代:应付职工薪酬 发放: 借:应付职工薪酬 代:银行存款 对吗
老师,替项目支付应付账款,当做预付工程款,上个会计已经做的分录是:借:工程施工贷:应付账款,这个应付账款是公户替项目代付的,如果借预付账款,贷银行存款话,这个应付怎么冲啊
老师好!国企收到某项建筑工程专项债时,借记银行存款 贷记专项应付款。支付工程款时,借记专项应付款 贷记银行存款。这样入账对吗?








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忆 追问
2022-03-01 16:38
邹老师 解答
2022-03-01 16:39