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是不是预收,应收,预付,应付,的往来款,只能挂一个科目?----比如客户打款给司,以前没打过款,先挂贷方预收账款,后来给客户发货,款不够,就挂到预收账款借方,而不挂应收账款借方,只挂一个科目,是吗
1/3186
2019-03-25
在没有设置预收账款科目的情况下。如果收到账款,记借现金,贷应收账款。在登账簿的时候 ,是直接按分录登?余额方向为借方,用红字?还是应用其他的方法
1/1054
2017-10-14
老师你好 我想请问下 我现在收到对方公司转入的一笔钱 但是未向对方开局发票 我收到的钱是否处理为预收账款 但是我用的软件里面没有预收账款这个科目是否计入应收账款红字 还是其他处理方式
1/353
2019-08-23
甘老师,你好!我们公司商贸行业,客户量非常大,收的货款定金我们全部做的应收账款贷方,这样操作可以吗?如果做预收账款的话因为定金当月就发货了,销货单生的凭证是应收账款,这样大批量的客户月底都要调整科目,所以我们统一做的是应收账款科目核算,这样可行否?
1/293
2021-03-25
老师您好我有两个问题。①我们是做婚礼策划的,算是一次性服务。因为预收账款不做辅助核算。在收到定金,中间款,和尾款的时候,我们可以用应收账款加辅助核算来核算每一场婚礼的收入和成本吗?我们想知道的是每一场婚礼成本多少,收入多少,怎么核算才能简单一点呢?因为每年会有很多场婚礼,每一场婚礼都做一个客户的辅助合算的话,不是会太多了嘛,感谢老师 ②如果用应收应付来核算的话,下级科目是设置成“应收账款-A项目-定金/中间款/尾款”呢,还是设置成“应收账款-定金-A项目/B项目……”哪一种更方便我们核算每一场婚礼的收入成本呢? (另外,有没有专门讲婚礼策划行业的会计用书呢?有的话还希望老师能推荐几本)感谢老师作答。
1/1429
2020-06-29
之前会计挂账应付账款-老板贷方有余额,但其他应收款-老板借方余额又有挂账,这两个科目可以对冲账吗?借:应付账款,贷:其他应收款
1/550
2021-12-14
您好!对公账户收到待清算商户款项应该计入什么科目?
1/686
2022-11-30
老师:帮我看看这个财务报表计算的对吗?将“应付账款”明细账中的借方余额20000元列入“预付账款”项目;将“预付账款”账户的贷方余额5000元列入“应付账款”项目;计算结果,“预付账款”项目余额为85000元(60000 20000 5000=85000),“应付账款”项目的余额525000(500000 20000 5000=525000), 预付账款”项目余额为85000元是错的吧?“预付账款”出现了贷方余额应该是减去5000元,结果是80000元吧?同样“应付账款”项目的余额525000也是错的吧?
2/917
2016-07-29
公司转备用金到到出纳哪儿,出纳和会计都是做的四个项目的得备用金和账,出纳又把备用金转到各个项目负责人,各个项目的负责人又到会计这儿来报账,会计做账的时候公司转到出纳的钱 借:其他应收款 贷:银行存款 其他应收款后面无法挂项目呢?有项目名称核算怎么办?出纳把钱又转到各个项目负责人手上,怎么账务处理,项目明细应该怎么挂账?各个项目负责人到会计哪儿去报账合不合理?
6/1056
2021-04-30
报表项目其他应收款和其他应付款怎么取数?
1/8280
2018-11-12
租赁公司(主营业务),未收账款,计“应收账款”还是“其他应收款”科目。
1/1376
2021-03-02
老师您好,公司收到国家专项拨款,我现在使用的科目没办法平账,麻烦帮忙看一下怎么使用科目比较合理,我是这样做的: 1,收到拨款 借:银行存款 贷:专项应付款 2,支付供应商采购款、服务费 借:预付账款-供应商 贷:银行存款 3,收到采购、服务费发票 借:成本/费用 贷:预付账款-供应商 问题:专项应付款没办法平账,该怎么使用科目可以平账呢
2/6
2025-06-24
老师,这个明细账的借方余额是应收的款项吗?是不是这个应收账款明细账里面的借方余额,余额金额是什么意思?是代表应收已收到的款项,还是应收未收到的款项了?是应收已收到的款项吗?
3/1133
2019-11-20
为什么计算利润时,用不到应付账款,预收账款,应交税费等负债类科目,正常的思维逻辑,不得把欠别人的还了,剩下的才是利润吗?哪位老师能用通俗易懂的话帮忙解释下。
1/1449
2019-12-19
老师你好 设置了内部往来 总部在资产科目设置内部往来科目 建子目录(现金、银行、应收账款、固定资产等),那分布的内部往来科目是设在负债里吗?子目录(现金、银行、应付账款、固定资产等) 是这样吗?
3/1236
2019-05-10
老师,A公司转B公司往来款,挂账比较多,刚好B公司挂有A公司XX项目应收账款,AB公司都是老板的公司,我能不能用其他应收款和应收账款互冲?
1/318
2024-04-01
我公司有一个施工项目材料劳务往来单位挂账特别大,造成了资产达到9000万,但同一项目的预付,其他应付,其他应收款相抵后资产能降到4200万,能不能在日常核算过程中把往来单位所有账全部挂一个项目部
1/424
2024-03-04
老师,我想问下应收账款或者预收账款科目余额调整至其他应收款,应付账款或者预付账款科目余额调整其他应付款,这样是对的吗?
1/1922
2019-07-12
老师你好 我想请问下 我现在收到对方公司转入的一笔钱 但是未向对方开局发票 我收到的钱是否处理为预收账款 但是我用的软件里面没有预收账款这个科目是否计入应收账款红字 还是其他处理方式
1/411
2019-08-21
预付了100万,开了80万发票,可以只设应收账款科目代替预收账款20万吗
1/1899
2018-09-07
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