老师您好,公司收到国家专项拨款,我现在使用的科目没办法平账,麻烦帮忙看一下怎么使用科目比较合理,我是这样做的: 1,收到拨款 借:银行存款 贷:专项应付款 2,支付供应商采购款、服务费 借:预付账款-供应商 贷:银行存款 3,收到采购、服务费发票 借:成本/费用 贷:预付账款-供应商 问题:专项应付款没办法平账,该怎么使用科目可以平账呢
粉儿
于2025-06-24 13:37 发布 39次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-06-24 13:38
同学,你好
你不能做费用,要做专项应付款
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你好; 你这个专项款是没有支付完 ; 要退给上级部门的意思吗 ? 还是说 是支付了本身 是成本费用; 只是科目挂成了预付账款了
2023-08-16 10:11:25

你好!可以是可以,只是这样不规范
2019-04-09 16:20:25

你好,扶持资金计入营业外收入,专项用途的款项才是计入专项应付款的
2018-03-28 16:06:28

这个是根据你的装修费用的分摊 期一致的
2019-07-02 11:59:22

是政府拔的专款专用就要这样做,以后用不完还要还回去的。
2016-10-10 09:50:51
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