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问咨询一个关于计算工业增加值的问题 工业和服务业增加值=应交增值税+劳动者报酬(工资奖金)+税后盈余(净利润)+固定资产折旧 这其中的应交增值税是指应交税金的转出未交增值税或未交增值税的金额吗? 如果是未交增值税就是贷方数据,说明下个月要缴税,是转出未交增值税是借方数,那就是留抵税额 这样的话,那就是计算的时候贷方数按正数计算,借方数按负数计算吗?
1/2950
2022-03-24
金税盘服务费已交,发票未开,如何做账
1/975
2020-05-24
这个分录怎么就看出来减免了呢?我不明白?2、第二张图分这么多已交税金科目、
未交税金
科目、转出未交增值税是干什么呢?不明白要干嘛?
5/558
2019-04-14
老师,科目余额表的应交税费在贷方表示未交金额吗?
1/1064
2020-01-08
速达V5 工业版,如果估价入库100元,收到发票发现未税金额为120,采购开单金额120,那冲回的估价入库金额还会是100吗
2/227
2021-05-20
由于我司是非标自动化行业,设备周期较长,会分为预付款,预验收,终验收,质保,比如设备还在我司预验收阶段,客户要求针对这部分金额先开票,也就是先开票还未发货,账务处理如何?如果开票即确认收入,可是成本暂时不确认,收入和成本就会不同步,如果不确认收入那应该放在哪个科目处理?未税金额100,税13,价税113
3/2703
2021-02-26
公司是小规模的,初始购的税控系统480元,10做的账做了一笔,借应交税金-应交增值税-减免税额480元,贷 管理费用480。应交税金-应交增值税2000元,未交增值税是2480元,交纳后,未交增值税有余额480呢,该怎么办?
1/758
2018-02-05
若企业设了\"转出未交增值税\",在月底未交时将贷-进的差额放入\'\"转出未交增值税\'中,处理分录对不???: 借: 应交税费-转出未交增值税 贷: 应交税费-未交增值税 交纳时: 借: 应交税费-未交增值税 贷; 银行存款,
4/575
2018-10-26
老师您好,请问一般纳税人计提增值税时有进项税,分录这样做对吗,借:应交税金 销项税额 应交税金 进项税额 ,贷:应交税金 未交增值税
6/408
2022-01-04
月末的未交增值税=月初未交增值税-当月补交增值税+当月未交增值税-当月预交增值税。当月的未交增值税=销项税-进项税吗???
1/2455
2019-03-25
我上年度进项税额留底在转出未交增值税借方, 那我今年要不要把这个金额转到未交增值税
1/1305
2018-02-08
老师,补交18年增值税605.67元,滞纳金311.97元,分录这么写对吗? 借:应交税费--增值税检查调整605.67 贷:应交税费--未交增值税 605.67 补交增值税 借:应交税费--未交增值税 605.67 其他业务成本-滞纳金 311.92 贷:库存现金 917.59 还有补交城建税42.4,滞纳金21.84 借:营业税金及附加 42.4 贷:应交税费-城市维护建设税 42.4 借:应交税费-城建税42.4 其他业务成本21.84 贷:库存现金 64.24
2/914
2021-08-19
我想问一下,未及时缴税金的只要把税金交上就好了对吧
1/782
2015-10-24
资产负债表上应交税金金额能表示企业尚未缴纳的税款?
1/827
2018-08-21
建筑安装合同未交印花税,结算金额与合同金额不一致,现在交印花税按什么金额计算?
1/1937
2019-10-10
老师,想知道,计提税金的时候附加税:借:税金及附加:城建税xx 贷:应交税费:城建税 其它附加税雷同,但是我不知道那个增值税怎么计提,支付增值税的分录: 借:应交税费-未交增值税XX 贷:银行存款:XX 可是 这个增值税的计提是怎么做分录呢。
1/397
2019-06-19
请问,本月进项税大于销项税,应交税金-未交增值税,在借方,留抵下月扣税,那下月做凭证,这笔的分录是怎样做
1/179
2021-03-13
老师,应交增值税-转出未交增值税科目是什么时候用到的呢?为什么需要用到这个科目呢
2/1127
2021-11-10
本月做未开票收入600万,已经交税,下月在未开票收入冲红,下月应交税金是负数怎么操作
1/909
2019-04-11
老师 您好,2020年未做增值税结转,年末一次性增值税结转, 请问是这样结转地么? 借:应交税费-应交增值税-销项税额, 11, 贷:应交税费-应交增值税-进项项税额 10 ,应交税费-转出未交增值税 1 计提当月增值税 借:应交税费-转出未交增值税 1.5,贷:应交税费-未交增值税1.5 这两笔分录的应交税费-转出未交增值税,金额是不是不会一样
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2021-01-03
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