房地产没竣工,预售房子走预收款吗?完工在确认收入和结转成本吗?
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2016-06-13
在异地做消防工程安装,收到预收款未开具发票需要预缴增值税吗
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2021-11-12
一般 收到货款 没收到发票 借 银行存款 贷 预收 收到发票 借 预收 贷 主营业务收入 应交税费 内账不已发票为依据,收到钱没收到票 借 银行存款 贷主要业务收入 是吗
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2019-03-24
购买设备,预付货款,借预付账款,贷银行存款 收到货和发票后,付余款,该如何写分录,是专票
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2018-12-13
老师,我们接了一个项目,有几十个客户的应收款和冰柜租金退款,这个应该怎么记账呢?
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2021-12-28
上月进项没有,老板去朋友公司开了10万的专票过来,我们也公账户走账过去,这钱,是要像老板朋友收回来的,那这个会计如何处理,如何体现出来这个应收款
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2020-06-17
6.应收票据终止确认时,对应的会计科目可能有(  )。 A、银行存款 B、原材料 C、应交税费 D、材料采购 7.甲公司向乙公司采购材料5000公斤,每公斤单价10元,所需支付的款项总额50000元。按照合同规定2019年3月1日向乙公司预付货款的50%,验收货物后补付其余款项。甲公司5月1日收到乙公司发来的5000公斤材料,验收无误,增值税专用发票记录的货款为50000元,增值税税额为6500元。甲公司编制的会计分录正确的有(  )。 A、3月1日预付50%的货款时: 借:预付账款—乙公司                25000  贷:银行存款                    25000 B、5月1日甲公司收到货物: 借:原材料                     50000  贷:预付账款—乙公司                50000 C、5月1日甲公司收到货物: 借:原材料                     50000   应交税费—应交增值税(进项税额)        6500  贷:预付账款—乙公司                
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2020-03-23
老师:我们公司是一般纳税人,一般收到货款并且是全款然后次月开票,我都是开票才确认收入。例如:定制家具含税5万元,(1)先收到全款5万,我做账借;银行存款5万 贷:预收账款5万, 次月开票同时发货,按道理是冲预收账款,但是我们是金蝶软件,入销售单,然后金蝶自动生成凭证 借:应收账款5万,贷:主营业务收入44247.79 应交税费-销项税5752.21 就会出现我的应收有余额,预收也有余额,必须要做一笔账从预收转入应收才对,但是这张凭证就没有原始凭证了,就凭空做吗?
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2022-04-20
付下季度房租,借:预付账款~租赁费,贷:银行存款。摊销时,借:管理费用~租赁费,应交税费~进项税,贷:预付账款……对吗?
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2017-09-08
4号预付A产品款项给供应商,8号A产品收到入库,9号A产品被我们销售出去,14号才收到A产品发票,发票日期是14号借:预付账款贷:银行存款借:库存商品贷:应付账款-暂估款 借:应收账款贷:主因业务收入 应交税费-应交增值税(销)借:应付账款-暂估款贷:库存商品 这样对吗
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2017-10-21
已验收的项目,存货转应收在账龄划分这里,如果第二年开票了,但是只是部分回款了,存货的应收怎么划分啊,比如说我16年存货的应收款是20万,17年开票了40万,回款了10万。我账上不算存货17年末的应收余额是30万。那存货呢?16年账龄1年以内的20万存货应收在17年怎么划分账龄啊
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2018-08-20
三、业务题 1某政府财政发生下经济业务: 1)按年度预算计划发行政府一般债券50000000元,支付发行费用500000 元,实际收到发行款49500000元,存入国库。 (2) 发行五年期政府专项债券200000000元,支付发行费用2000000元,实 际收到发行款198000000元,存入国库。 (3) 向上级财政借入一般公共预算临时用款500000元。 (4) 收到性质不明的预算款项20000元。 (5) 收到借入的主权外债资金60000000元作为其他财政存款。
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2021-12-15
资产负债表中的预付款项怎么算啊?是等于科目余额表中的预付账款吗?怎么和答案不对啊?
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2018-08-25
老师,实操中的装修设计公司里,业务31.为什么别人预付的设计费定金不计入预付账款?而计入应收账款?
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2016-07-06
请教一下就是我先收到钱,没开发票,我的摘要是预收什么的款,分录是借银行存款,贷预收账款。那我过段时间开票,摘要如何写比较好
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2018-10-18
销售一台机器,1号收到定金,借 银行存款 30万 贷 预收账款 30万 3号收到尾款50万 请问怎么做分录
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2020-05-13
向供应商支付一笔贷款,软件记账应计入应收账款还是预付账款?
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2021-12-07
去年12月底用支票支付一笔费用,当时是:借:预收账款 贷:银行存款, 后因拿支票一方,支票过期,于今年1月重新开具一张支票,上张作废,1月份应该怎样做分录?
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2017-01-16
老师,公司A私户收到钱做借:预收账款 借:银行存款-A私户,由A私户转给公司B私户时分录怎么做?B私户收到A私户转来的钱怎么做分录?这样一笔业务要做多少笔分录?
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2016-07-01
老师你好,想咨询一下,收到外汇预收账款,10.2日,收款:借:银行存款-美元 100*6.2(月初汇率) 贷:预收账款620 ,10.8日 结汇:借:银行存款-人民币 100*6.1(结汇汇率) 借:汇兑损益10 贷:银行存款-美元620,结汇的时候预收账款科目也要按照6.1的汇率调整汇兑损益吗?
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2020-12-03