去年12月底用支票支付一笔费用,当时是:借:预收账款 贷:银行存款, 后因拿支票一方,支票过期,于今年1月重新开具一张支票,上张作废,1月份应该怎样做分录?
Runup
于2017-01-16 13:36 发布 1150次浏览
- 送心意
梵一老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2017-01-16 14:58
不需要做账务调整吗?因为上个月的支票存根作废了,所以我 抽了出来,我 觉得帐上也应做调整吧?
相关问题讨论

您好
借:预收账款
银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-09 17:55:13

你好,根据发票做,借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费,收到款再做,借:银行存款 贷:预收账款就平了
2016-11-17 11:42:42

您好,借:银行存款 贷:预收账款
此时是否完成了销售,需要确认收入?
借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-销项税
2020-05-13 10:36:49

这个属于银行存款的未达账项 通过编制银行存款余额调整表来调整
2017-01-16 14:14:27

做往来款,A转给B,A就做其他应收款,如果A收回,就冲这个其他应收款科目+
2016-07-01 16:46:22
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2017-01-16 14:14
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2017-01-16 15:00