去年12月底用支票支付一笔费用,当时是:借:预收账款 贷:银行存款, 后因拿支票一方,支票过期,于今年1月重新开具一张支票,上张作废,1月份应该怎样做分录?
Runup
于2017-01-16 13:36 发布 1181次浏览
- 送心意
梵一老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2017-01-16 14:58
不需要做账务调整吗?因为上个月的支票存根作废了,所以我 抽了出来,我 觉得帐上也应做调整吧?
相关问题讨论

你好 这个是没有差异的 也是1000
2019-11-26 16:21:43

您好!你这个月发生了什么业务要冲它呢
2017-10-20 17:30:59

您好
借:预收账款
银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-09 17:55:13

你好,根据发票做,借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费,收到款再做,借:银行存款 贷:预收账款就平了
2016-11-17 11:42:42

你好,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2020-04-02 08:57:17
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梵一老师 解答
2017-01-16 14:14
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2017-01-16 15:00