老师,政府之前预付了我们5万,我借银行存款5万,贷预收账款5万,现在要结算剩余款20万了,我该怎么做分录呢?问题是我们现在把票开过去了,政府还没打款给我们

晓冉
于2016-11-17 09:53 发布 910次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-17 13:34
那之前那个5万怎么冲呢?
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你好 这个是没有差异的 也是1000
2019-11-26 16:21:43
您好!你这个月发生了什么业务要冲它呢
2017-10-20 17:30:59
您好
借:预收账款
银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-09 17:55:13
你好,根据发票做,借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费,收到款再做,借:银行存款 贷:预收账款就平了
2016-11-17 11:42:42
你好,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2020-04-02 08:57:17
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