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一般纳税人:建筑业 应交税费—已交税金 应交税费—未交增值税 具体分录
1/542
2021-12-04
我的6月份进项税额剩余28963元,,借:应交税费-进项税费 28963元,贷:应交税费-未交增值税28963元,7月份我要是开具发发票了。就借:应交税费-销项税费-XXXX 贷:应交税费-未交增值税 XXXX 这样对吗?
4/758
2021-07-08
预估收入的分录怎么做呢?如果3月份预估了收入,那么是不是企业所得税税也要多交呢?
1/498
2019-04-08
在异地预缴增值税(一般计税方法),是预缴2%吗?为什么有些需要交个人所得和企业所得呢?
1/11087
2018-07-13
老师,请问下对于一般纳税人来说,月末是不是要集计提增值税?麻烦老师看下我下面的对不对。 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税-减免税/进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交 贷:应交税费-未交增值税
5/550
2019-04-29
老师 借:应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额80 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税费-未交增值税20 老师,这两笔分录可以做在同一个凭证上吗? 还有这个凭证,拿什么来做附件?
1/7
2024-07-09
老师:厂家给我们的返利是采取开红字发票的方式,没有转款我们,我做的分录是:借:库存商品(红字)应交税费-增值税进项(红字)贷:预付账款(红字)这样对吗?
3/1572
2020-11-24
跨区域经营的异地项目,在异地预交的增值税税票,可以作为项目的成本吗?是按除税价算的项目成本总价,在预地交的也可以抵成本吗?
1/669
2021-01-05
收到工程进度款200万,需要在本地预交百分之2的增值税,税率是百分之10,这个预交的百分之2以及附加税是多少,核算两次得出结果不一样~
1/1182
2019-03-05
建筑服务填了预交申报表后,次月报增值税申报表时是该怎么申报就怎么申报,次月的增值税申报有没有哪个附表会带出预交的增值税数据
4/163
2024-06-21
老师好! 月末进项税和销项税都要做反方向的转出,这样做对吗例如:一.借:应交税费-应交增值税-销项税额500 贷:应交税费-应交增值税-进项税额200,贷:应交税费-未交增值税300 二:应交税费-应交增值税-销项税额500 贷应交税费-未交增值税500 借:应交税费-未交增值税200 贷:应交税费-应交增值税-进项税额200 然后转出未交增值税应该怎么做会计分录呢?谢谢老师
1/764
2020-10-22
汇算清缴时填的财务年报是含清缴后的数据吗?比如我预提费用到汇算时还没收到票,要调整费用,补交所得税
1/567
2018-04-11
老师,4月要交第一季度的企业所得税,我是3月计提所得税的费用,借所得税费用,贷应交税费-应交所得税,还是4月要交所得税的的时候再做计提,借所得税费用,贷应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,贷银行存款
3/1080
2023-03-31
我想问一下,我们单位购入固定资产,合同规定付款90%,在交设备,付款时对方直接给我们开了专用发票和收据,我们想抵扣该进项税,可以借:预付账款 应交税费-进项税,贷:银行存款这样做账么
1/261
2024-03-08
B单位开工程票给A单位,C劳务公司开票给B单位,要预缴税款,当C劳务公司开票100万(含税专票)开给B单位,那所交税1、预缴税款当月C劳务公司按照100万/1.03*0.03=29126.21元增值税去交其他税费种;2、次月C劳务公司申报税款正常申报,表四会有一个预缴税款的金额可以抵减;3、B公司当月开的工程票时可以在抵减金额里输入劳务金额,所交增值税应该是(工程票金额-C劳务票100万)/1.09*0.02预缴税款;
1/990
2021-11-29
11月份的增值税(销项大于进项)没有计提附加税,原因是我们是建筑业,在外地预交税款,这部分增值税预交款可以弥补了!可是我在申报地税的时候,显示我的增值税要交附加税,最后,我的附加税也是有预交的,我也没有真正的扣款!这种情况下,我到底计提不计提附加税呢?
1/393
2018-12-24
老师,目前我公司是一般纳税人,收到专票我一般不认证,等到需要的时候再认证,但是就会出现跨年的现象,跨年后我认证做账分录是 借库存商品 贷 预付账款 应交税费 ,老师您看这样做合理吗?我需要如何改进?
1/217
2020-01-07
老师,请问4月收到已抵扣增值税发票分录:借:工程施工 应交税费——进项税额 预付账款 贷:预付账款 银行存款 因盖章发票开票有误,现在6月份收到该张发票的红字发票和正确开具的蓝字发票 ,会计分录应该怎么写啊?
8/136
2023-06-30
应交税费丁字账里有应交税费-应交个人所得税吗?
1/1182
2022-02-17
一季度企业所得税已预交了,在汇算清缴前申报的,可全年盈利还要弥补以前年度亏损,一季度我已预交的企业所得税怎么办?
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2021-01-17
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