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老师,请教一个问题,我们给客户发货,当时快递费是我们公司支付,所有客户的快递费我是记到销售费用,之后有些客户会把应收账款和快递费一起给我们,那客户支付的这部分快递费是冲减销售费用,还是怎么做账呢
1/1644
2021-04-01
这个题按规定递减增值税借:应交税费—应交增值税(减免税款)不是应该是4940吗
1/300
2020-01-05
2020年3月1日,甲公司发现2018年12月1日购入的办公楼一直未提取折旧。办公楼购入时取得增值税专用发票注明的价款为65 000万元,增值税税额为5850万元。甲公司预计该办公楼可以使用40年,预计净残值率为5%,采用年限平均法计提折旧。 老师 这个为啥不确认递延所得税费用的事?
3/323
2023-09-07
请问老师,销售的产品,邮寄时快递搞丢了!后期补发货品,快递公司赔付,这分录怎么做呢
1/1043
2020-11-16
我公司为增值税一般税人,天猫商家,取得快递费的发票应该是几个点?
1/1073
2015-10-28
老师我这个个税税款是当时延期申请缴款没成功,现在缴费了,怎么走分录?
1/660
2020-06-03
老师你好,请问一般纳税人的现代服务家电延长保修服务的税率是多少啊
1/1988
2019-10-04
由于延迟交货引起的缺货,可将延迟的天数折算为增加的需求量?不理解这个什么意思,请老师帮忙,谢谢
1/942
2020-03-28
老师,这个月本来应缴纳1146.1的增值税,上个月加计递减2297.19这个月是735.23,这个月可以递减额是1146.1,期末余额是1886.32,请问我这个账怎么处理呢
1/658
2019-07-11
老师:年底未实现的内部存货交易45万。个别报表计提该存货减值35 合并报表角度该存货没有减值,因此合并报表中要抵消此项差异。 其中两个分录是 借:递延所得税资产2.5 =(45-35)*0.25 贷:所得税费用2.5 借:少数股东权益1.5 贷:少数股东损益1.5 (45-35-2.5)*20%=1.5 这俩分录 有点看不懂。
1/817
2020-08-06
所得税税率为25%。足够的应纳税所得额用以抵减可抵扣暂时性差异。递延所得税资产、递延所得税负债的年初余额均为零。2×18年11月5日,甲公司取得乙公司股票20万股,并将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,初始入账金额为600万元。该金融资产的计税基础与初始入账金额一致。2×18年12月3l日,该股票的公允价值为550万元。税法规定,金融资产的公允价值变动不计入当期应纳税所得额,待转让时一并计入。甲公司2018年度实现的利润总额为3000万元。分别计算甲公司2×18年度的应纳税所得额和应交企业所得税的金额。为什么计算应纳税所得额不扣减这个资料里的差异?
1/2244
2021-08-30
华东公司对华西公司进行非同一控制下的控股合并,购买日,华西公司资产和负债的公允价值与其计税基础之间形成的暂时性差异均符合确认递延所得税资产或递延所得税负债的条件,华西公司资产和负债的账面价值与计税基础相同。两家公司适用的所得税税率均为25%。该项业务的相关资料如下:华东公司于2023年1月2日取得华西公司80%的股权,成本为43 000万元,购买日华西公司可辨认净资产账面价值与公允价值相同,总额为49 000万元(股本10 000万元、资本公积19 000万元、盈余公积2 000万元、未分配利润18 000万元)。华西公司2023年1月2日至2024年12月31日实现净利润为10 000万元,
1/357
2024-01-19
微商代理给客户发货,快递把货弄丢了,理赔,快递索要发票,微商代理怎么开这个发票呢?
1/494
2017-08-13
原房租是4.0元/平,现在这句话写的17年2月起递增0.5%,这是怎么个算法?每天都要递增吗?
1/796
2017-02-20
快递费707,实际付款695,请问12元做什么费用?因为快递公司搞错了多件多开12元的发票!
2/1193
2019-10-21
老师,申报增值税时《电信企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单》怎么填
3/1556
2023-02-02
税控盘递减增值税了,这个减免税额有借方余额了缴费了要怎么做分录呢
1/2046
2018-07-13
快递费计入什么科目比较好?
1/1673
2016-06-02
发票联快递途中丢失,怎么办
1/972
2020-01-09
现在快递定额发票还能用吗?
1/1338
2017-08-09
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