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老师,我们是免税企业,但是收到了增值税专用发票,进项税额怎么处理?要做进项税额转出吗?还是就挂在“应交税费-应交增值税(进项税额)”里面?
1/1456
2020-12-28
老师好!一般纳税人进项税额期末留底税额,我要怎么做转出分录
1/668
2020-01-12
出口退税是怎么一回事?是退的销项税吗?出口要不要开销项税票?退的是销项税的话,为什么在实际抵扣进项税额中减掉出口退税?
1/1512
2017-05-07
如收到一张增值税发票,进项税需要转出,是不是借费用,贷进项转出?
1/1020
2020-05-25
本月进项税不抵扣转入待认证进项税额 只核算成本 下个月可以直接将待认证进项税转入应交税费 -进项税额吗
1/935
2020-07-01
发购进实物发福利,发票未含税金额100 进项税13元,怎么写分录?主要进项转出不会操作,结转时,分录怎么写?
1/783
2020-04-18
进料加工核销应调整免抵退税额是负数,请问这个怎么做分录?需要进项税转出吗
1/3219
2021-09-15
用软件结转出来的未交增值税 会不会影响进项税额?
1/157
2019-03-19
老师你好,外贸企业,进项税额要转到出口退税科目吗?
1/1708
2020-04-09
请问,去年的增值税进项税额,今年要转出,分录如何写。
4/2130
2021-12-29
购进生产线设备已抵扣增值税,来料加工复出口业务,计提的折旧是否作进项税转出
1/1158
2017-07-01
专票已经认证但是发票错误。需要退回转出进项。能把前面的分录红冲了直接重新做吗?还是需要借:应交税费—进项税额 贷:应交税费—进项税费转出
4/972
2019-03-02
业务招待费作为进项税额转出,住宿费和购买礼品(手机)应分别计入计提福利个人消费还是计入其他应作为税务进项税额转出的情形哪个
2/2900
2016-09-07
进项税额转出贷方余额,一直挂在账上吗?需要怎么结平这个明细科目呢? 我们公司没有设有“未交增值税”,只有“已交增值税” 是不是不允许抵扣的这部分先转到成本里,然后再把这个科目转到已交增值税的借方啊?
1/1579
2019-11-07
销项税额和进项税额,月底怎么结转
6/1733
2019-05-28
住宿费不能抵扣,是直接按含税金额入账,还是做进项税额转出?
2/2237
2019-04-28
本月留抵 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。账务这边进项税额贷方出现余额2221.81元,这样对吗?
3/621
2022-10-18
进项税额转出,员工福利费为什么需要通过应付职工薪酬科目过渡?不能直接“借管理费用,贷应交税费-进项税额转出,库存商品”这样写吗?
2/1749
2021-10-21
11月份有份进项税率开错,填写了申请单,做进项转出,税也报了,账也做了,借:库存商品 贷:进项税额转出,3月份对方开出销项负数发票,又开了一份普票,收到发票该怎么做账
1/609
2018-03-27
老师 10.16我们公司更正2022.8月增值税申报表,之前发聊天记录,对方有一张进项发票有异常,经核实对方开给我们的进项,对方单位欠国家税款,失联,我们单位专管员就要我们做进项税额转出并补缴税款,10.28左右对方单位解除风险,进项发票可以继续使用,专管员又让我们转回,现在怎么申报这个增值税? 就这个进项税额在10.16做了进项税额转出,现在要继续使用,把它当做留底税额继续抵扣,怎么操作? 10.16进项税额转出并补缴税款,10.28左右专管员又让转回,说可以继续抵扣税款 这个怎么填写数据
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2023-11-02
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