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企业的询证函里面的应付账款和其他应收款是什么意思
3/1723
2021-04-08
老师您好,我想请教您,同一家单位的其他应收款(借款)和应付账款(商品采购款)可以抵消合并吗
1/2126
2019-10-24
老师你好,我想问一下就是那个我们还货给别人,是借:应付账款,贷:其他应收款吗?往来单位的
1/1435
2019-09-02
老师还有一个,欠了人家钱,我挂了人家的应付账款,然后他又欠了公司钱,挂的其他应收款,要怎么冲账呢
2/1354
2019-05-18
资产负债表中预付款项和应付账款如何填列?
1/2794
2018-01-10
应该是这样 借应付职工46438 贷其他应收款社保337 银行存款46101 结果写成 借应付职工薪酬46101 贷银行存款46101 现在应该怎么改摘要怎么写
1/456
2019-05-05
老师,这个回单,收款是借银行存款,贷方应该写什么
6/689
2020-05-17
公司是仕宸机电,收到承兑汇票背书转让,借,应付账款―上海长征,贷,应收票据―利安消防,这样做,对吗,汇票还未到期,而且前面利安消防挂的都是应收账款,怎么把利安消防的应收账款和应收票据弄平
1/545
2017-10-09
老师,财务中所说的往来科目是不是只有4对: 应收账款与应付账款, 预收账款与预付账款、 其他应收账款和其他应付账款、 应收票据与应付票据; 其中如果做账时应收账款和预收账款通常只采用记载应收账款下面,应付账款与预付账款通常是记录在应付账款下面,然后报季度或者年度财报的时候在调整在对应科目下面。
1/36
2023-04-12
公司帮供应商贴现,这个收到的承兑是不是,借:应收票据 贷:其他应付款-供应商还是应付账款-供应商,
2/2493
2019-04-08
老师,供应商开给我司的进项票,开票人、复核人跟收款人都是同一个人,要不要退回给他重开呀
1/945
2020-07-28
老师,之前根据合同付款还没有收到发票,上个月做 借预付账款 贷银行存款 这个月收到发票做 借固定资 产 应交税费 应交增值税 进项税额 贷:预付账款 这样这样行吗?这个不需要冲红上个月的了吧?
1/515
2018-12-04
A公司为B公司垫付一笔款项给C公司,C公司为B公司开具了发票。老师,我想问问会计分录是不是这样做的:A公司垫付时:借:应收账款~B 贷:银行存款 B公司收到发票时:借:管理费用 贷:应付账款~A
1/3532
2020-06-08
1、暂估入库时: 借:原材料——暂估 贷:应付账款——暂估 2、 收到发票后: ①先进行冲销: 借:原材料——暂估(红字) 贷:应付账款——暂估(红字) ②再按发票入账: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 老师如果收不到发票怎么办呢?会计账务怎么处理
1/1267
2020-04-29
老师,资产负债表应收款项是根据应收账款借方和预收借方明细合计数填列,应收账款各明细借方余额加预收借等于资产负债表上的金额,在系统我该怎么查?
1/809
2018-12-06
老师好,我公司采购低值易耗品100元,预付款时,借应付账款100,贷银行存款100,然后是材料回来,借周转材料不含税价88.5,贷应付账款--暂估款88.5,发票回来红冲,借:周转材料不含税价-88.5,贷应付账款--暂估款-88.5,然后借周转材料88.5,应交税费-应交增值税-进项税额11.5,贷银行存款。这样的吗?谢谢老师。
1/940
2020-05-19
老师法人借给公司10000元,公司应该给法人开个收款收据是吗 我做账的时候凭证后面付银行回单和收款收据是吗?借,银行存款--建行永万路支行100000,贷,其他应付款--股东名字 这样做对吗
1/720
2018-12-28
销售自产农产品,做分录不体现增值税可以吗,直接,借:银行存款 贷主营业务收入 之前都是,借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税,最后再转入营业外收入,太麻烦了
1/246
2020-02-26
老师,您好。 请问:甲设备租赁公司出租给客户两台数控机床,采用预收租金方式,预收半年租金16.95万元(含税),开具增值税专用发票,款项已收存银行。实务是说预收可以用应收帐款,在这里可以吗? 借:银行存款 169500 贷:主营业务收入 25000 应收帐款 125000 应交税费-应交增值税(销项税额) 19500
1/937
2021-05-27
公司注销时应收账款,其他应收款,存货,应付账款都有余额怎么处理?
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2020-07-06
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