我方是建筑公司收到甲方以房抵工程款房屋一套抵100万工程款,开发票后借应收账款贷主营业务收入,附协议借固定资产贷应收账款,那后续处理怎么做
怕孤单的发夹
于2019-04-12 15:04 发布 1536次浏览
- 送心意
陈老师Fairy
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
相关问题讨论

后续你们股固定资产正常计提折旧即可,如果你们是要转手的,就不要记在固定资产记在存货里面
2019-04-12 15:06:43

甲公司系开发商,购买建材的材料。
借应收账款--甲公司,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,
建筑公司承接甲公司工程。按完工百分比确认收入和成本
2019-09-24 08:14:25

不可以这样的。价款是价款,税金是税金。
2017-02-21 16:06:39

你好!
收到了工程结算单,可以不做账,收款时再做账
2020-04-17 14:07:58

你好同学
一般就是从预收账款里转主营业务收入
平时的业务是记劳务成本里的同学。
2020-04-17 13:46:00
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