老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

建筑公司,平时收到甲方回款借银行存款,贷预收账款,开了发票后入主营业务收入,平时账务是这么处理的,收到了工程结算单,应该怎么入账,做分录?
答: 你好! 收到了工程结算单,可以不做账,收款时再做账
建筑公司,平时收到甲方回款借银行存款,贷预收账款,开了发票后入主营业务收入,平时账务是这么处理的,收到了工程结算单,应该怎么入账,做分录?
答: 你好同学 一般就是从预收账款里转主营业务收入 平时的业务是记劳务成本里的同学。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
建筑业确认主营业务收入时(根据完工成本比例确认),分录为那以后收到这笔钱了分录是这个吗:借:银行存款 贷:主营业务收入。 可是这样“主营业务收入”不是算重复了吗?
答: 收到这笔钱了分录是:借:银行存款 贷:预收账款或者工程结算。








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学习中♡ 追问
2020-04-17 14:11
蒋飞老师 解答
2020-04-17 14:13