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老师你好,去年的费用打算将一部分调为成本,要用哪个科目来调整呢?
1/938
2019-02-26
请问老师,账和银行日记账相差1分钱,有问题吗,如果调整该怎么调呢?
1/1948
2020-01-15
单位营业收入147万,我故意纳税调增了26万,金额放在了纳税调整明细表的最后45栏其他项,这个会不会在税务那里形成疑点呀?
1/372
2022-06-02
老师好,请问下我现在查到一笔2019年的分录,以前代理记账公司做错了,2018年那一笔分录其实是在2019年支付的,可是这做成两笔不一样的分录,请问老师需要怎么调整吗?
2/150
2021-07-23
请问,固定资产折旧写错分录了,跨年怎么调整?之前把分录写错:借:管理费用 -办公费 贷:低值易耗品,第二个错误分录是,借:管理费用 贷:累计折旧 借:累计折旧 贷:固定资产-打印机
1/1948
2021-07-01
你好,老师,其他应收款科目想要调整怎么调,向那个科目调整才合适
1/2718
2020-06-22
老师我们本年做以前年度调整了,报表不平了,怎么办,我是调整本期金额还是调整年初余额
1/611
2020-01-13
用以前年度损益调整这个科目调整了,资产负债表和利润表的勾稽关系就不平了,怎么调整
1/2495
2019-09-09
应纳税所得额=会计利润(利润总额)+纳税调整增加额-纳税调整减少额 老师,怎么判定什么时候是纳税调增,什么时候是纳税调减,加和减我区分不清
2/1151
2021-05-31
社保减免部分 要不要计提 怎么做分录?完整版分录怎么写?
1/925
2020-04-08
去年的在建工程2014年11月份已交付使用,但款未付清,我当时做账时未入固定资产,现在我想调整过来计入固定资产,但还有应付款未付,要调整的话如何做分录?折旧还要补提吗?内帐的话调整要通过以前年度调整科目吗?内帐如果等款付清时在计入固定资产有什么不妥,麻烦老师帮我解答一下谢谢。
6/1658
2015-07-22
18年一个设备入研发费用了,现在审计要求必须转为固定资产,做调账处理:借:固定资产,贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费--应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润,这样做对不对
1/1199
2019-03-21
老师,想问下,应付账款-暂估116480 汇算清缴时已经调增缴纳企业所得税了,现在账上还挂着,调整的话,借应付账款-暂估116480,贷以前年度损益调整116480, 借以前年度损益调整116480,贷 利润分配-未分配利润116480这样冲掉应付账款-暂估吗?
2/741
2022-09-02
老师,您好,请教一个问题,金蝶软件里财务费用的利息收入应当是在借方负数,到前三个季度我都是做的贷方,现在发现这个问题后我想调整过来,之前的报表都已出,不能反结账,请问如何在本月做一张
调整分录
调整前三个季度的利息收入,谢谢!
4/2447
2020-01-02
资产负债表和利润表一致,试算平衡表的本年利润金额就不一致了,有涉及到以前年度损益调整,怎么回事呢?我做的分录,借:以前年度损益调整10277.95贷:应交税费-企业所得税10277.95,借:应交税费-企业所得税25246.99.贷以前年度损益调整10277.95.银行存款14969.04
1/2875
2021-10-20
本月误多交城建税的分录,次月又抵扣的完整分录。
1/967
2019-01-05
去年我预缴企业所得税,年末发现亏损,我当时分录直接做了红冲,现在我想修正红冲这个分录,想修改正确,等到汇算后才进行正确的调整,那我现在应该怎么做分录修正?
2/9
2023-03-14
老师,企业所得税有退税,不想退,可以做纳税调增吗?在纳税调整项目明细表里哪行哪列填?
1/2884
2022-03-17
你好,老师,我报年度所得税提示这个,我按实际填写的!这个提示影响大不大!!一、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为:【29】人,季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为:【26】人,请核实。二、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第4列“收入类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第4列“扣除类调整项目_其他_调减金额”为:【5330.81】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第4列“资产类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元;4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第4列“特殊事项调整项目_其他_调减金额”为:【0】元;5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第4列“其他_调减金额”为:【0】元;6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第4列“合计_调减金额”为:【5330.81】元;7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调减项目是否准确填报。三、1.根
1/1306
2020-05-27
汇算清缴时职工薪酬借方比如4000贷方8000(12月份计提4000),填写职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出账载金额8000,实际发生额是填多少,还有税收金额填多少
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2021-04-01
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