老师,收到成本发票专票红字,需要做进项税转出吗?之 问
对的是的,之前已经认证了,需要转出 你这个第二个处理应交税费应交增值税进项转出改成贷方 答
老师,我们酒店开业前装修费一共花了4040000元,期中 问
你好,按404万摊销即可,对应的无票部分摊销,汇算时调增 答
老师,这个在电子税务局的哪个板块申请 问
电子税务局,我要办税里面有纳税信用,然后找纳税信用管理,在这里面申请调整申请复评 答
这道题哪里看出来是合并,达到控制 问
你好,控制看不出来,题目没说 答
股权转让是不是有一般股权转让跟特殊性股权转让, 问
一般性股权转让:当期确认所得 / 损失缴税,无适用条件,受让方按公允价值确认计税基础。 特殊性股权转让:递延纳税(税负延后到再次转让时缴纳),需满足股权收购比例、支付方式等严格条件,受让方按原计税基础结转。 答

你好,老师,我报年度所得税提示这个,我按实际填写的!这个提示影响大不大!!一、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为:【29】人,季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为:【26】人,请核实。二、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第4列“收入类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第4列“扣除类调整项目_其他_调减金额”为:【5330.81】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第4列“资产类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元;4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第4列“特殊事项调整项目_其他_调减金额”为:【0】元;5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第4列“其他_调减金额”为:【0】元;6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第4列“合计_调减金额”为:【5330.81】元;7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调减项目是否准确填报。三、1.根
答: 你好,人数的你看下算得对吗?如果算得对忽略就可以 第二个提示忽略。
已经申报过的年度报表,需要调减当年的实际已缴纳所得税额,通过纳税调整项目明细表的哪一栏调整?
答: 你好 那个业务需要调减
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
纳税调整项目明细表 和 职工薪酬支出及纳税调整明细表 主要区别是什么?请老师对比 一下 谢谢
答: 你好; 1.而纳税调整项目明细表中的职工薪酬是根据职工薪酬调整表数据获取的,包括工资,福利费,工会经费,教育费经费,五险一金支出等等 2. 纳税调整项目明细表下面包括很多 调整表明细的;职工薪酬明细表只是 其中一个










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